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同一年固定资产发票少入了怎么处理. 发票总金额少入了6万. 一起开的票,怎么处理

2022-11-08 14:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-08 14:57

是别人开给你了丢失还是怎么样

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快账用户6509 追问 2022-11-08 15:02

是一开始给我,我自己登记错误了

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齐红老师 解答 2022-11-08 15:10

也就是你做账做错了,那就红冲之前的发票,再做一张正确的蓝字

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快账用户6509 追问 2022-11-08 15:11

那之前的发票需要复印一份附在后面的凭证上吗

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齐红老师 解答 2022-11-08 15:14

你好,都 可以,不附的话,你写清楚要冲XX年X月多少号凭证

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是别人开给你了丢失还是怎么样
2022-11-08
你好,需要补做1万的固定资产入账,补计提少计提的折旧
2022-12-06
同学,你好 借:固定资产 应交税费-应交增值税-进 贷:银行存款 其他应付款
2024-05-13
你好,一、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 应交税费 五、清理净损益 1、如果是净收益 借::固定资产清理 贷:资产处置损益 2、如果是净损失 借::资产处置损益 贷:贷:固定资产清理
2022-01-11
这是正常的税会差异。不用额外处理了
2023-04-14
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