你好; 借应收账款贷其他业务收入; 应交税费-应交增值税;

老师,厂家给我们返点在货款中扣减,我要怎么做分录
我们给厂家钱,买车,厂家来的专票给我们抵扣了,现在我们要开红字信息表,开的总金额比之前厂家给我们开的专票总金额多一分钱,有影响吗
老师,您好!我问一下,就是厂家会给我们返利,我们会专票给厂家,但他们不会直接给现金,直接返商品给我们了,这个是怎么冲账的?
老师我们是医药销售公司,我们从厂家进货,厂家线下给我们返现金,这种分录应该怎么做啊?返利部分是不开票的。
老师好,厂家要给我们返点现金金额,我们开票给厂家,怎么做账呢
好的,谢谢
要是收到银行存款返现,不需要开发票呢
你好; 是的; 正常 是的; 不单独开票了 ; 不单独开票 ;是 你们啥业务发生的
也是厂家返点,是返的美金直接打到银行的,不需要开发票这种咋做账呢
你好; 这个是什么方面的返点的; 拿了一定成本金额才会返还现金是吗
没有,就是拿货数量够了就返的,不看金额,只看数量,就是总的拿货数量达到了
你好; 假如说 要开票的话; 比如 收到销售返利方,冲减销售成本,如果对方开具红字发票时,应将进项税金转出。 借:银行存款 贷:主营业务成本 应交税金——应交增值税(进项税额转出) ;如果不开票 ;那么你们直接做; 借银行存款贷 库存商品或者主营业务成本 去核算
不开票的,不用做成营业外收入,只冲减成本?
你好; 是的; 去 直接冲成本了。