你好; 借应收账款贷其他业务收入; 应交税费-应交增值税;

老师,厂家给我们返点在货款中扣减,我要怎么做分录
我们给厂家钱,买车,厂家来的专票给我们抵扣了,现在我们要开红字信息表,开的总金额比之前厂家给我们开的专票总金额多一分钱,有影响吗
老师,您好!我问一下,就是厂家会给我们返利,我们会专票给厂家,但他们不会直接给现金,直接返商品给我们了,这个是怎么冲账的?
老师我们是医药销售公司,我们从厂家进货,厂家线下给我们返现金,这种分录应该怎么做啊?返利部分是不开票的。
老师好,厂家要给我们返点现金金额,我们开票给厂家,怎么做账呢
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
好的,谢谢
要是收到银行存款返现,不需要开发票呢
你好; 是的; 正常 是的; 不单独开票了 ; 不单独开票 ;是 你们啥业务发生的
也是厂家返点,是返的美金直接打到银行的,不需要开发票这种咋做账呢
你好; 这个是什么方面的返点的; 拿了一定成本金额才会返还现金是吗
没有,就是拿货数量够了就返的,不看金额,只看数量,就是总的拿货数量达到了
你好; 假如说 要开票的话; 比如 收到销售返利方,冲减销售成本,如果对方开具红字发票时,应将进项税金转出。 借:银行存款 贷:主营业务成本 应交税金——应交增值税(进项税额转出) ;如果不开票 ;那么你们直接做; 借银行存款贷 库存商品或者主营业务成本 去核算
不开票的,不用做成营业外收入,只冲减成本?
你好; 是的; 去 直接冲成本了。