你好,小规模纳税人销售货物的会计分录业务 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 业务2.2计算应纳增值税税额=31.27万/1.03*3%

某生产企业是增值税小规模纳税人,202×年6月销售边角废料,由税务机关代开增值税专用发票,取得不含税收人18万元;销售使用过的小汽车1辆,取得含税收人5.2万元;当月购进货物,支付价款3万元。要求:计算该企业上述业务应缴纳的增值税税额
北京市某企业为增值税小规模纳税人,专门从事商业咨询服务。2019年6月发生以下业务(1)15日,向某一般纳税人企业提供资讯信息服务,取得含增值税销售额3.09万元(2)20日,向某小规模纳税人提供注册信息服务,取得含增值税销售额103万元(3)25日,购进办公用品,支付价款206万元,并取得增值税普通发票已知:增值税征收率为3%。计算该企业当月应纳增值税税额
1.某公司为增值税小规模纳税人,增值税按季度申报缴纳。2021年7-9月销售业务取得款项及相关支出情况为:(1)销售货物收款为20万元。(2)销售建筑服务收款为30万元,同时向其他建筑企业支付分包款18万元。(3)将公司门面房出뽑收款330万元,该门面房购置原价180万元,已累计计提折旧60万元。假定该公可2021年7-9月所有销售业务均开具增值税普通发票。请依次简要回答下列问题:(1)现行规定小规模纳税人享受免征增值税的销售额标准是多少?(2)简述判定小规模纳税人免征增值税销售额口径是多少?并据此判定该公司第三季度是否符合免征增值税条件?(3)计算销售门面房应缴纳的增值税。
某企业为增值税小规模纳税人,专门从事商业咨询服务。2017年6月发生以下业务:(1)15日,向某一般纳税人企业提供资讯信息服务,取得含增值税销售额3.09万元;(2)20日,向某小规模纳税人提供注册信息服务,取得含增值税销售额1.03万元;(3)25日,购进办公用品,支付价款2.06万元,并取得增值税普通发票。已知增值税征收率为3%.计算该企业当月应纳增值税税额。
业务2.1小规模纳税人销售货物应纳税额的核算6月25日,深圳市浩博电子有限公司销售键盘1200个给深圳市兴兴荣电子有限公司,每个40元不含税,货已出库,已代开增值税专用发票,款项已存入银行,请计算增值税应纳税额,并填制会计分录。含税销售额征收率不含税销售额=增值税应纳税额小规模纳税人销售货物的会计分录业务2.2小规模纳税人建筑业应纳税额的核算快学建筑为小规模纳税人(按月申报)取得建筑服务含税收入31.27万元,同时向其他建筑企业支付分包款22万元(含税),不考虑其他事项,请计算应纳增值税税额。应计税销售额不含税销售额
老师,物业公司收到一年或是两年的物业费怎么确认收入?所得税怎么确认?还有就是如果二年都没收到物业费怎么确认收入?
老师,公司拆分工资,主管级员工每个月可以开2000元的油票等费用发票来报销,报销时备注补贴,是否需要并入薪资申报个税
老师,请问在电子税务局哪里可以查看往期已经报送的报表?
老师,因为给客户开错了名字,需要红冲跨年的发票,然后重新开具蓝字发票,金额较大,有没有税务风险?
公司一项在建工程,以不低于成本价销售给了子公司,账务如何处理,并且自己给子公司开了发票,汇算清缴时如何填报
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗