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阅达股份有限公司为增值税一般纳税人,2018年6月准备自建一座厂房,为此发生以下业务: (1)2018年6月2 日购入工程物资一批,价款为 300 000元,支付的增值税进项税额为 48 000元,款项以银行存款支付 (2)2018年6月5日工程先后领用工程物资 300 000元; (③)2018 年5月8日购进生产用原材料- 一批,价值为 50 000 元,增值税进项税额为8 000 元,己取得增值 税专用发票并在5 月认证通过,款项以银行存款支付; (42018年6月6日领用5月购进的上述生产用原材料一批,价值50 000元; (5)2018年6月26 日计提工程人员工资70 000 元 ⑥2018 年6月28日接受外单位的安装并支付安装费用,同时取得增值税专用发票,注明安装费 20 000 元,增值税额2 000 元,款项以银行存款支付; ⑦2018年6月 30日,该项工程达到预定可使用状态,办理竣工决算手续,结转工程成本。 要求:假定不考虑其他相关税费,所取得的增值税专用发票当月己全部认证通过。编割上述业务相关 的会计分录。
苏同机电设备有限公司为增值税一般纳税人,税率为13%,2015年六月份发生下列经济业务:⑴6月2日,销售原材料一批收到现金开具普通发票,价税合计金额为2260元,该批原材料成本1750元⑵6月9日,销售产品一批开具增值税专用发票,价税180000元,货款尚未收回⑶6月19日,通过网银转账支付销售产品的运费取得运输企业增值税专用发票价款4000元运输单位税率为6%,同时支付网银手续费13元⑷6月19日,收到银行结算账户本季度的利息130元⑸6月22日支付本月账户管理费30元⑹6月30日计提本月工资76400元,其中生产工人工资43400元,行政管理人员工资15000元,销售人员工资18000元⑺6月30日,通过红十字协会向贫困山区捐款5000元,以银行存款支付⑻6月30日,结转已销产品成本127400元⑼6月30日计提本月销售产品的城市维护建设税2135元教育费附加915元⑽6月30日,按季度实际利润计算并结转所得税费用第二季度实际利润为24870元要求:编制会计分录写出必要的明细科目
四.计算题共4小题,每小题10分,满分40分。1.某公司为增值税一般纳税人,适用税率为13%,2020年3月发生以下销售:(1)销售甲产品一批,增值税专用发票注明价款50000元,增值税8500元,另收价外费1500元,共60000元。(2)销售产品给小规模纳税人,开具普通发票的销售额为93600元。要求:根据以上业务,计算该公司3月的销项增值税额。2.某企业为增值税一般纳税人,2020年10月从国外进口货物,支付给国外的货价35万元,运抵我国海关前的运杂费和保险费5万元。(货物的进口关税率为20%)要求:计算该企业在进口环节应缴纳的关税和增值税。3.某公司为增值税一般纳税人,专门从事认证服务。2020年5月发生如下业务:(1)16日,取得某项认证服务收入106万元,开具增值税专用发票,价税合计为106万元;(2)18日,购进一台经营用设备,取得增值税专用发票注明金额20万元,增值税为3.4万元,支付运输费,取得增值税专用发票注明金额为0.5万元,增值税为0.055万元;已知:增值税税率为6%,征收率为3%。要求:要求计算该商店
(三)某企业为增值税一般纳税人。2020年至2021年发生的有关固定资产业务如下:(1)2020年2月10日,购入一台不需要安装的生产用机器设备,取得的增值税专用发票上注明的价款为100万元,增值税税额为13万元,另外,支付专业人员服务费5万元,发生员工培训费1万元,款项均以银行存款支付,预计该设备可使用10年,预计净残为2万元怎么写会计分录
2020年6月2日,前往中国联通结算六月份的增值服务网络宽带费用1000元,并取得增值税专用发票税率为6%,(电话网络宽带一般需要预先支付)会计分录应该怎么写?
请问客户是外地的没钱给的外地房子,房子发票入公司固定资产—房屋吗?要交房产税吗?
老师,您好~想咨询下,股东在两家公司同时领取工资,如果一家已经为他交了社保,那另一家可以不交吗?还是说,必须交个工伤险。
您好,我是小规模纳税人,想问一下企业买回来的玛瑙再再卖出去,买进和卖出需要征收消费税吗
老师,和我们没有关系的一个国有企业无偿划转给我们一个房屋,没有过户,我们再用他投资给我们的子公司,我们需要怎么做账,都交什么税呀
个体户和企业的区别?
安保公司,小规模纳税人,她问我外账,增额缴纳会不会,我没有做过外账,心里没有底,这个要怎么和他老板沟通,获得这份工作,然后账务处理需要学习那个板块。我买的是那个8年的VIP
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
您好,公司收到租赁费用发票800万,如何入账
老师,个税申报社保补缴的1-8月我也要按不同的养老,失业分别和9月的加在一起申报啦
老师,我是人力资源公司,用差额征税的,已备案,现在中标另外一个项目短期货站,就是每个月收到员工工资一个人是4500实际发放给员工工资是1500,对方需要专票,我这边一直都是代收代发开的是差额征税的普票,就算专票是管理费5%的税率,现在这个项目需要开专票我开票是需要6%?账务处理和发票麻烦您教教我,谢谢
借:管理费用943.40 应交税费-应交增值税-进项税额56.60 贷:预付账款1000
能麻烦老师帮忙分析一下这道题吗?还是不太理解
亲具体哪个数不理解呢?