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我有税款,进行了抵欠,下期的主表中为什么有期初未交税款呢,抵欠的金额是需要填写在哪一栏

2022-11-09 09:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-09 09:43

《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)第22栏“上期留抵税额退税”填写负数,并可继续按规定抵扣进项税额。

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《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)第22栏“上期留抵税额退税”填写负数,并可继续按规定抵扣进项税额。
2022-11-09
那你看一下是不是有留抵抵扣了一部分滞纳金。
2024-11-11
你好,可以这么操作的呢。不过这个情况,最好联系一下税管员
2022-02-26
你好 销项填写在表一 进项填写在表二 会自动带到主表 计算抵扣税款
2020-11-09
你好,这个是这样,你要看。是从什么时候开始不一致的?是哪一笔款导致的不一致,才能知道怎么修改?
2024-10-30
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