同学你好 这个开错了先红冲再重新开就可以了

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,我单位上个月购买的原材料运费进项税已经认证勾选了,但是这个月对方红冲了,原材料的运费已经随着原材料单价一起进生产成本了,并且产品已经销售了,成本多结转了8万,图片是原分录,我现在应该怎么做分录
三月份收到供货方开具的专票,已做凭证进项抵扣,本月才发现税号错了,需要给对方退回,我这边需要怎么操作?
老师,我咨询一下,就是进项发票的开户行开错了并且已经认证,我做红冲的会计分录怎么处理作为购买方的处理
我方付款了一笔招聘费用,对方给我们开了专票。我方做账并且认证了。现在这笔业务取消了现在需要发票作废,需要怎么弄
制造业,一般人,采购原材料,8月对方开了专票并且已认证进项。现发现开错了,需要冲开票。财务怎么操作。分录怎么做?
                个税只申报法人一个人的200,为啥还产生个税了
公司是销售钢材的,收到了一张棋牌室装修的发票,应该入费用还是计入哪里,入主营业务成本有问题吧
采购电脑需要跟对方签合同吗
老师,请问企业由自主开发的软件,其中包含嵌入式软件,现在希望软件和嵌入式软件能同时享受增值税即征即退的优惠政策,这样可以吗,依据是什么,谢谢
广告费都需要提前打申请吧,一般多少金额必须走对公
老师,单位费用报销单上面的经办人可以是外单位人吗?还是必须是本单位人员
老师,你好!请教个问题。我们是施工单位,开了9个点的工程款发票给对方,但是对方这笔钱不打入我们账户,他们自行代发工资了,工资单已提供给我们。那我凭证怎么做呢
生产匹克球的厂,公司的报销制度求一份
一般纳税人,借给其他企业钱,收到利息,是算其它收入,税率为6%对不对
60岁以上父母赡养那个,是填写2个人一个人都是最高抵扣1500吗?多子女
跨月已认证的 怎么冲红? 冲红后分录该怎么写?
同学你好 购买方申请红字发票信息表 然后销售方下载红字发票信息表然后开红字发票 分录是原分录负数红冲
分录怎么 开始做的:借原材料 借应交税费 -待认证进项 贷银行存款; 月底做了结转 : 借应交增值税-进项 贷应交增值税-待认证进项。现在冲红重新开了发票这两个分录要怎么改?
同学你好 进项的不用管 借原材料负数 借银行存款 贷进项转出