同学你好 这个开错了先红冲再重新开就可以了
老师,我单位上个月购买的原材料运费进项税已经认证勾选了,但是这个月对方红冲了,原材料的运费已经随着原材料单价一起进生产成本了,并且产品已经销售了,成本多结转了8万,图片是原分录,我现在应该怎么做分录
三月份收到供货方开具的专票,已做凭证进项抵扣,本月才发现税号错了,需要给对方退回,我这边需要怎么操作?
老师,我咨询一下,就是进项发票的开户行开错了并且已经认证,我做红冲的会计分录怎么处理作为购买方的处理
我方付款了一笔招聘费用,对方给我们开了专票。我方做账并且认证了。现在这笔业务取消了现在需要发票作废,需要怎么弄
制造业,一般人,采购原材料,8月对方开了专票并且已认证进项。现发现开错了,需要冲开票。财务怎么操作。分录怎么做?
老师,是不是会计比出纳工资高,出纳比文员工资高,出纳比文员难,还是做会计好
家具行业内账外账和报税
去年12月暂估水电费,汇算清缴前未来票怎样处理;如果我现在冲了暂估,还调整吗,请老师讲详细点
老师累计折旧余额越来越多,怎么消?谢谢。
老师价税分离的普通发票怎么写分录
老师,去年12月做的暂估费用,还没开来票,我在今年5.30前冲了暂估,是不是汇算清缴可以不用调增
出差16报销餐费1800发票开一张可以吗,
高铁票在电子税务局没有勾选确认,直接在其他项里填了数据,怎么办
以前年度采购的商品未入账,可以现在入库吗
老师您好,年终也就是做12月份账的时候,如何把本年利润结转到未分配利润呢?分录怎么写?是先结转本年利润再做损益结转吗?
跨月已认证的 怎么冲红? 冲红后分录该怎么写?
同学你好 购买方申请红字发票信息表 然后销售方下载红字发票信息表然后开红字发票 分录是原分录负数红冲
分录怎么 开始做的:借原材料 借应交税费 -待认证进项 贷银行存款; 月底做了结转 : 借应交增值税-进项 贷应交增值税-待认证进项。现在冲红重新开了发票这两个分录要怎么改?
同学你好 进项的不用管 借原材料负数 借银行存款 贷进项转出