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老师您好,供应商每次给我们优惠,比如我们只付款10000,供应商给我们发货11500,开专票也是11500,那这样我们的应付账款借贷不平,那这1500应该咋做账啊?

2022-11-09 11:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-09 11:46

您好,那些作为营业外收入

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快账用户4202 追问 2022-11-09 14:40

那就是 借应付账款 贷主营业务收入 对吗?

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齐红老师 解答 2022-11-09 14:43

应收把,咋是应付呢

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快账用户4202 追问 2022-11-09 14:52

供应商开票金额比我们付款金额多,收到票 借库存商品10000 进项税1300 贷应付账款11300 付款时 借应付账款10000 贷银行存款10000 优惠了1300,贷方应付有余额

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齐红老师 解答 2022-11-09 14:53

嗯嗯那就这样的了

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快账用户4202 追问 2022-11-09 14:54

那就应该是 借应付账款 贷主营业务收入 对吗?

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齐红老师 解答 2022-11-09 15:02

嗯对是这个意思的

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