你好 要建账的呢 要的

老师,新公司,可能年前都不会营业,没有业务也没有员工,都是零申报,那账要建么?还是说开始经营了再建账
一家小规模企业开业了一年这样才开始开公账的,之前都是经过个人账户去走账的,平时的费用跟收入也是没有开票的,还有收入也是没有申报的都是零申报,员工发工资是通过其它企业发的工资买社保的,如果要处理这盘烂账是要怎么解决比较好?做营业外,这样做企业不会被查吗?
一家小规模企业开业了一年这样才开始开公账的,之前都是经过个人账户去走账的,平时的费用跟收入也是没有开票的,还有收入也是没有申报的都是零申报,员工发工资是通过其它企业发的工资买社保的,如果要处理这盘烂账是要怎么解决比较好?到申报财务报表的时候营业外金额这么多,不会有问题吗?
一家小规模企业开业了一年这样才开始开公账的,之前都是经过个人账户去走账的,平时的费用跟收入也是没有开票的,还有收入也是没有申报的都是零申报,员工发工资是通过其它企业发的工资买社保的,如果要处理这盘烂账是要怎么解决比较好?申报财务报表的时候营业外金额这么多不会有问题吗?不开票的
老师,请问我最近接了一家公司账,到18年到现在都没有任何业务,也没有建账本,现在要从新建账,建账时间是要从2018年开始还是现在开始?
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
那这个就所有期初都是零,然后每个月正常结账?
你好 是的这样处理对的