你好; 借在建工程- 更新改造材料费 贷银行存款
购入厂房二期改造用材料如何记账
A房地产开发企业 开发项目做的甲供材 企业自己采购材料,请问A购入的材料入原材料还是工程物资,不同科目账务处理有什么区别?
企业自己采购的材料做的厂房改造,如何记账
农业企业,自己生产的饲料,用于出售的饲料包装袋采购时如何入账
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
印花税不用计提直接做分录吗?要怎么做
老师,外币非货币性项目为什么有的有汇兑差额(交易性金融资产)又没有汇兑差额(固定资产)?还有外币非货币性项目不是采用的交易日的即期汇率吗,为什么交易性金融资产又要看资产负债表日的汇率,学的好混乱,感觉外币货币性项目和外币非货币性项目分不清了,做题目也无从下手
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,他那边给我开了5000元的负数发票红冲发票。 然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
第三道题,我哪里计算错了。
这个科目最后结转到哪里
你好; 转固定资产去 你原来厂房已经计入固定资产u了
怎么转入固定资产
你好; 比如 借在建工程-原来资产净值; 累计折旧 贷固定资产 ; 发生 改造费 ; 借在建工程- 更新改造材料费 贷银行存款 ;完工借固定资产- 新价值 ;贷 在建工程
厂房是租的,不属于我们,
你好; 我还以为你 自己用的; 改造的材料费金额大不大; 看是否分摊
4万多,计入费用的话,计入哪里合适
你好; 借长期待摊费用 - 改造费贷银行存款; 按月分摊; 借制造费用-改造费贷 长期待摊费用 - 改造费
可以一次性分摊吗?
按月分摊的; 按月分摊