你好; 意思就是要增加版本还是要增加发票份数的???
老师,小规模纳税人第二季度增值税申报表,填写增值税专票销售额与实际开票额,相差2元钱(实际12,申报表填写的是10,)但票表比对通过,这种情况是一定需要修改的吗? 如果去大厅改,一时拿不到公章,,, 从电子税局的《申报错误更正》来更正的话,提示下图内容,他这个只能识别代开的专票含税额,自开的他那个识别不了,自开+代开实际含税合计152251.89,,单独代开含税有128271.39,导致数据报错,这种可以强制通过吗?
税局给的月开票额度不够实际需开数,需要调增额度,然后税局要写一份情况说明,有人写过吗?这样写行不行
请教下 我们1月份开了一张发票给客户(已抵扣认证) 现在要红冲 但税务局让写开错票的情况说明 其实我是按照老板指示开的 现在说要写是会计疏忽导致开错需红冲 这样会不会对我有影响啊
老师,2月开了适用简易计税的船舶买卖发票,就是我司以前买进船舶没有收到发票也没抵扣过,2月卖了就开了简易计税3个点的发票出去,因为发票额度不够差了一些金额未开具我申报的时候把未开具部分填写在了未开具发票这一栏。3月份就把差的这部分金额开出去了,现在申报3月份所属期为开票这一栏写负数不通过要去大厅要写情况说明,这一情况说明具体怎么写呢老师
老师 ,电子税务局申报增值税的系统 ,他从上个月开始就出的数是错的, 然后我改成正确的之后 ,然后因为系统比对不通过 然后就不能开票, 然后分局给 那边我们写的情况说明, 分局那边给解锁, 然后这个月申报12月份的他系统出的数又不对, 是不是有什么问题 是他系统的问题呢, 因为它能手动改嘛 然后我们自己就改了 然后这也不能老写情况说明解锁呀
承诺给工人的薪资是不是要给?如果没给的话,有什么方式可以用?
公司购进货物烟酒礼品用于赠送客户账务处理应该怎么核算
公司购进货物烟酒礼品用于公司内部使用需要视通销售处理嘛?
想要注销企业,应收应付全部调平到其他应付款账户,其他应付款账户余额调平到营业外收入,这样可以吗?那季度企业所得税表格,这个数字填哪一列?
老师好,我突然发现24年有一张专票,系统已经勾选认证了,但是账上漏做账了,账面上计提和申报缴纳税款都是正确的,这种情况怎么办?怎么补做账?
24年汇算清缴已完成,25年9月做帐发现24年有一张租赁发票未做帐,24年11-12月已付的社保医保公司未计提,怎么处理?
老师,9月我已经结账了,现在这家供应商的货款说是配送金额上扣减8个点折扣价。那我是在10月份做一笔折扣的账务处理吗?
请教一下印花税咋报的,跟收入采购数据对不上呢,外账报的
老师能不能帮我看一下第三大题呀我有点懵逼学的
老师方便看一下第二题嘛
现在是全电发票,按总额度算,现在是要增加开票额度,也就是以前的增加开票份数
你好; 参考下这个思路来写 ; 自己适当改哈
好哒 非常感谢
参考下; 不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价