同学您好,不是,是符合条件可抵扣的进项

老师,物业公司有个政策加计扣减进项税怎么计算呢,可抵扣进项是3万元
老师,我们公司是2021年8月份,成立的,8月份备案一般纳税人,属于生活服务,享受加计抵减扣除10%,我今天申请加计递减扣除,提交的,已通过,就只是12月份的进项税额,享受加计抵减扣除吗,8月,9月,10月11月,都有进项票的,这个是表四加计抵减的报表,里面只有12月份进项税额的10%,对吗
老师好,公司刚刚开始增值税加计抵减,是公司收到的所有进项都可以加计抵减吗?还是只有一些类型的发票可以加计抵减?
公司符合加计扣除项目。这个加计扣除是不管认证的进项发票是什么内容。按那个认证的进项税额再多可以抵扣10点是吧
老师,公司有申请进项加计抵减扣除的,是不是公司所有进项,不管什么类型的发票都可以对进项加计抵减扣除
请问折旧内部调整,需要再做一个分录:因为我想到每个月月末都会计提,借管理费用,贷非… 借生产成本,贷生产用设备之类,累计有增有减,对应管理费用和生产成本也想着要增减
老师好,我购买的实操课程和实操做帐都是长期有效的吗
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
老师,9月份单位申报社保缴纳,其中有医疗互助(个人部分)2470元,190*13人,但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险,但是工资表里扣除了个人负担的部分,这是怎么回事,因为上一个会计不干了,没交接,我也不明白,个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
老师,我公司从抖音平台提现扣手续费6个点,是抖音平台给开发票给我们公司吧
老师,公司租地种,收到出租方打过来的粮食差价补贴如何入账?可以直接冲减租地的成本吗?
销售服务取得进项是不是不可以
我在做增值税申报时,这次主要是进项是销售商品成本,加计抵减额录成0,老是提示跟申报表第12列不符?通不过
没有这个限制性规定的
那什么是符合条件?
又说没有限制??
普票的 个人消费与集体福利这些不可
你没明白我的意思,我不是问哪些进项可以抵扣
抵扣与加计是同一个口径,能抵就能加不能抵就不能加