借:生产成本-甲10000 生产成本-乙12000 制造费用 10000 管理费用 5000 贷:原材料-A 21000 原材料-B 1600 借:生产成本-甲 22800 生产成本-乙 22800 制造费用 3420 管理费用 7980 贷:应付职工薪酬 57000

老师,你好,我想问一下,老板去年年底欠账太多,没办法付工资,今年1月,老板把去年9月到12月份的工资全部发了。我就做了分录借:应付职工薪酬~工资 30000 贷:银行存款30000 分录应该是没有问题的,但是,这样处理了以后,资产负债表应付职工薪酬的余额成了负数了。这个应该怎办
咨询老师问题一 库存现金出现负数35000多,以前的会计没有给钱的一律用库存现金支付,现在该怎么调账,怎么写分录 问题二 应付职工薪酬f余额是负数,怎么调账,怎么写分录 问题三 公司购买的电子产品3万多的.会计直接计入借:主营业务成本,贷:银行存款,我需要调账吗?如果不计入固定资产会有什么坏处吗
这第一题第二题我没能读懂[捂脸],第二题应该怎么想 怎么做?第二题是直接借 应付职工薪酬 贷 银行存款吗?老师麻烦把这个大题具体分录和金额写一下
老师,4s店把置换补贴从车款里面扣出来开票和不扣出来开票,都要先替厂家垫客户,然后厂家返给我们,这两种情况分别怎么做账这样有问题吗第一种1.实收和开票差额借:银行存款-补贴金额贷:其他应付款款-客户补贴金额2.垫付借:其他应付款贷:银行存款3.厂家补贴到账借:银行存款贷:收入第二种1.垫款借:其他应收款-代垫厂家补贴贷:银行存款2.补贴到账借银行存款贷其他应收款老师,这样对不对,由于我们是要给厂家开票,要申报收入,这两种账务处理是不是有问题,第二种的话怎么提现收入
发现24年8月——25年5月,住房公积金分录有个金额都写错了,我们当月扣缴当月公积金,分录写的借其他应付款——代扣公积金1000,借管理费用公积金1000 贷银行存款2000,借应付职工薪酬公积金2000 贷应付职工薪酬公积金2000,但借贷应付职工薪酬公积金应该是1000才对吧,那么在25.6月做两笔调整分录可以吗,第一笔摘要写调整2024.8-12月应付职工薪酬公积金科目数额多记,分录写借应付职工薪酬公积金-1000*5个月 贷应付职工薪酬公积金-1000*5个月。第二笔分录摘要写调整2025.1-5月应付职工薪酬公积金科目数额多记,借应付职工薪酬公积金-1000*5个月 贷应付职工薪酬公积金-1000*5个月。25年汇算清缴a105050公积金的数额我填25年应付职工薪酬公积金科目的本期发生额➕调整的24年应付职工薪酬公积金数额。这样有什么不妥吗老师,有没有其他更好办法。
老师,跨地区经营汇总纳税企业所得税,为啥分公司要总公司分摊企业所得税,分公司不是女自己的成本,收入,利润算企业所得税吗?
老师您好 公司给兼职人员上社保,不发工资,个人部分(560元)和公司都是公司承担,个人部分申报个税时,工资申报560元,可以吗?
社保缴费基数申报是不一样的,但补缴1-5月社保费时,基数填写的一样,如何处理
请问物业公司收的停车费按6%报税,可以吗?
老师我们是商品混凝土生产及销售公司,再结转成本的时候,直接材料,直接人工,制造费用该怎么分摊到各个混凝土标号里去呢?
老师,超市是小规模纳税人。海鲜进货的时候是散的不是礼盒,但是开票的时候开出去礼盒这种情况,怎么办
请问,党建活动费,就是带客户参观提供的文化服务,开票是什么类型
小规模转为一般纳税人的条件
小规模给一般纳税人开专票可以开几个点
老师好,请问老师T+软件,我修改了部门的序号原来是{1,长江店铺},被我修改为{001,长江店铺},现在我查询部门明细账,竟然并列存在1与001两个部门,请问这个该怎么解决呢?我想把原来1的余额转到001中,我做凭证输入1的部门,找不到这个部门了,没有这个选项了