借:生产成本-甲10000 生产成本-乙12000 制造费用 10000 管理费用 5000 贷:原材料-A 21000 原材料-B 1600 借:生产成本-甲 22800 生产成本-乙 22800 制造费用 3420 管理费用 7980 贷:应付职工薪酬 57000

老师,你好,我想问一下,老板去年年底欠账太多,没办法付工资,今年1月,老板把去年9月到12月份的工资全部发了。我就做了分录借:应付职工薪酬~工资 30000 贷:银行存款30000 分录应该是没有问题的,但是,这样处理了以后,资产负债表应付职工薪酬的余额成了负数了。这个应该怎办
咨询老师问题一 库存现金出现负数35000多,以前的会计没有给钱的一律用库存现金支付,现在该怎么调账,怎么写分录 问题二 应付职工薪酬f余额是负数,怎么调账,怎么写分录 问题三 公司购买的电子产品3万多的.会计直接计入借:主营业务成本,贷:银行存款,我需要调账吗?如果不计入固定资产会有什么坏处吗
这第一题第二题我没能读懂[捂脸],第二题应该怎么想 怎么做?第二题是直接借 应付职工薪酬 贷 银行存款吗?老师麻烦把这个大题具体分录和金额写一下
老师,4s店把置换补贴从车款里面扣出来开票和不扣出来开票,都要先替厂家垫客户,然后厂家返给我们,这两种情况分别怎么做账这样有问题吗第一种1.实收和开票差额借:银行存款-补贴金额贷:其他应付款款-客户补贴金额2.垫付借:其他应付款贷:银行存款3.厂家补贴到账借:银行存款贷:收入第二种1.垫款借:其他应收款-代垫厂家补贴贷:银行存款2.补贴到账借银行存款贷其他应收款老师,这样对不对,由于我们是要给厂家开票,要申报收入,这两种账务处理是不是有问题,第二种的话怎么提现收入
发现24年8月——25年5月,住房公积金分录有个金额都写错了,我们当月扣缴当月公积金,分录写的借其他应付款——代扣公积金1000,借管理费用公积金1000 贷银行存款2000,借应付职工薪酬公积金2000 贷应付职工薪酬公积金2000,但借贷应付职工薪酬公积金应该是1000才对吧,那么在25.6月做两笔调整分录可以吗,第一笔摘要写调整2024.8-12月应付职工薪酬公积金科目数额多记,分录写借应付职工薪酬公积金-1000*5个月 贷应付职工薪酬公积金-1000*5个月。第二笔分录摘要写调整2025.1-5月应付职工薪酬公积金科目数额多记,借应付职工薪酬公积金-1000*5个月 贷应付职工薪酬公积金-1000*5个月。25年汇算清缴a105050公积金的数额我填25年应付职工薪酬公积金科目的本期发生额➕调整的24年应付职工薪酬公积金数额。这样有什么不妥吗老师,有没有其他更好办法。
老师你好!自然人是所得税汇算清缴,离职员工不配合怎么办?请问公司可以统一做这个汇算
老师您好!我现在去代帐会计那里交接,零基础的也不懂,有什么要注意的吗?
公司小规模,刚起步,买蔬菜水果,在私域平台卖,卖蔬菜找别人一次性开了一万的发票,公司是用公账转给公司个人的,个人再用微信支付
老师,有私企疗养项目筹备期及开业后要用的科目明细吗
公司一般纳税人如果发农民工工资每个月不固定的不入个税系统最多可以做多少工资
老师,麻烦问下A应付B转应付C,作为三方ABC,每个公司的账是怎么做的
老师,以前的会计做账时业务招待费放在销售费用里,那么我做汇算清缴时,这销售费用里的招待费用是不是跟管理费用里的一样也只能税前扣除60%?
老师我之前的一张2月份的 发票已经让采购员过账了 但是4月份人家客户需要收款 转到客户公户 这个账怎么做啊?
老师好,混凝土销售合同不写合同单价数量金额可以不,完了补个结算单,合同说明以实际结算金额为准
想问一下,公司是私域平台有卖农产品,水果蔬菜,日用品,但公司进货在网上进的便宜没有票,公司是小规模目前一直亏,但没有成本票,自己买的日用品可以作为代票,开到公司做成本票可以吗