学员你好,分录如下 借原材料-丙材料200000 应交税费应交增值税(进项税)26000 贷银行存款226000 借材料成本差异400 贷原材料-丙材料400
6月4日,购入原材料一批,取得的增值税发票上注明的原材料价款为200000元,增值税税额为26000元,外地运费为20000元。增值税率9%,有关款项已通过银行存款支付。该批材料的计划成本为250000元,材料已验收入库。
6月4日,购入原材料一批,取得的增值税发票上注明的原材料价款为200000元,增值税税额为26000元,外地运费为20000元。增值税率9%,有关款项已通过银行存款支付。该批材料的计划成本为250000元,材料已验收入库。会计分录
(4)8日,向乙公司购入原材料-批,增值税专用发票上注明的价款200000元,增值税26000元,材料已验收入库,已用银行存款支付款项100000元,其余款项尚未支付。
购入丙材料一批,增值税专用发票上注明价款200000元,增值税税额26000元,其价税款已通过银行支付;材料已验收入库,该批材料的计划成本为196000元。
购入丙材料一批,增值税专用发票上注明价款200000元,增值税税额26000元,其价税款已通过银行支付;材料已验收入库,该批材料的计划成本为196000元。
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
单位要开费用票,必须要有这个费用的进项票才能开吗
老师。我这个月进项金额太大了,老板想要缴增值税,我可以在申报表二更改税额,少填一部分,留下个月在用吗?
5月报税只有增值税和个税申报吧
老师,我们公司是运输公司,然后那个通行费,被我做账做成了成本,本来通行费是可以抵扣的嘛,然后都被我做成了成本,就是没有抵扣的,我现在在电局这边,我要把它勾选不抵扣,勾选我的原因可以写那个,用于应税项目吗?还是要写其他这里?