你好; 借原材料 -A材料 202000; 应交税费-应交增值税- 进项税 34000 贷应付账款
.甲公司购入C材料一枇,增值税专用发票上记载的货款为500000元,增值税额85000元,另对方代垫包装费l000元,全部款项已用转账支票收讫,材料已验收入库。
甲公司持银行汇票l874000元购入D材料一批,增值税专用发票上记载的货款为1600000元,增值税额272000元,对方代垫包装费2000元,材料已验收入库。会计分录
甲公司持银行汇票购入D材料一批,增值税专用发票上记载的货款为1600000元,增值税率13%。对方代垫包装费2000元,材料已验收入库。
甲公司采用托收承付结算购入G材料一批, 增值税与用发票上记载的货款为50 000元, 增值税税额8 000元, 对方代垫包装费1 000元。 银行转来结算凭证已到, 款项尚未支付, 材料已验收入库。 (2)甲公司采用托收承付结算方式贩入H材料一批,材料已验收入库。 月末収票账单尚未收到也无法确定其实际成本, 暂估价值为30 000元。 (3)承上例, 上述购入H材料亍次月收到发票账单,增值税与用发票上记载的货款为31 000元, 增值税税额4960元,对方代垫保险费2 000元, 已用银行存款付讫。 要求:编制上述业务的会计分录。
东方公司为增值税一般纳税人,3月21日购入A材料一批,增值税专用发票上记载的货款为200000元,增值税额为34000,另对方代垫装卸费2000元,货款尚未结算,材料已验收入库,请编制相关会计分录
工商年报中的年缴费基数是指本年度每个月的社保缴费基数的合计数对吗?比如说月工资是3000,缴费基数4879是按照4879统计还是3000统计呢
公司销售货物,销售方付款运输公司,造成货物损失,运输公司给招销售方赔偿款,销售方是否开票给运输公司
酒店采购的蔬菜有些是从商户那采购的,他们开的发票我们可以抵扣吗
老师你好,我们是小规模纳税人公司,销售货品给个体工商户门店,然后给门店的销售业务补贴怎么做呢
公司买车了,固定资产一次性扣除政策可以什么时候享受
借:库存现金 贷:其他应付款 可以这样做分录嘛?
老师:补缴2021年1月-2022年8月租赁税应该怎样做账?要先计提吗?
老师您好,我公司给公司外人员付佣金,最简单的办法还能税前扣除怎么做
这种怎么办忘记凭证封面放进去
老师,我们A厂没钱发工资,b厂有钱,老板说把A 厂的工资单给b厂代发。那工资单给了b厂,我A厂怎么做账呢