就是这个促销费用,只能在收入的一定比例15%以内进行税前扣除,超过部分要纳税调增
老师,请问一下就是小规模开出的10万块钱免税票,在纳税申报的时候需要换算成不含税的吗?
公司目前还没有规模的销售业绩,只是每隔几个月有一单,给员工发工资也是有的月份发,有的月份没发,每个月多少老板也没说固定工资,这种情况做账是不是在没有发工资的月份也要“按照所在城市”的最低工资计提呢?
你好。4000一个月工资每个周未单休5月1至3号放假
之前地址在安徽合肥市里,现在地址经营异常了,新地址现在在安徽县城了,需要省会变更到县城,有可以吗
老师,如果在异地设立分公司,异地发生的工资计入分公司,但是分公司不开票,开票用机构注册地也就是总公司,可以吗?
老师好,外贸企业出口退税,因退税率差导致需做进项转出,有多的进项发票,这部分可以抵扣吗
投资款比注册资金还多,怎么做账
老师,您好!机构注册地在A市,办公地点在B市,B市只是作为业务部门办公室,业务员开发业务是全国各地,现在b市发生的费用,都做在公司的账里可以吗?
企业所得税季度末从业人数取数应该是取个税属期3、6、9、12这几个属期的申报的人数对吗
企业所得税季末从业人数取数个税系统属期3、6、9、12的申报人数对吗
意思这个27.5万的轿车是促销费用吗,企业所得税上不是已经视同销售确认收入了,然后又按照购进27.5万结转了成本,怎么还算促销费用呢
是不是可以理解为:税法上视同销售收入和成本都是27.5,可以忽略。这个赠送车辆就视为促销产生的费用,按照广宣费的扣除比例来进行税前扣除------急,请老师尽快解答,谢谢
税务上是视同销售,但是账面还是计入销售费用里面的
意思税务上视同销售收入和视同结转成本的那笔分录可以不做嘛,直接计入销售费用里面
是不是可以理解为:税法上视同销售收入和成本都是27.5,可以忽略。这个赠送车辆就视为促销产生的费用,按照广宣费的扣除比例来进行税前扣除------那我这样理解对吗
是的,你的理解是对的
那我在确认收入的时候,需不需要把这个27.5万确认进来呢
就是要按这个确认销项税,视同销售账面不需要确认收入的,只是要计算销项税
销项税是增值税嘛
是的,就是增值税哦