同学您好,跨县区的都要预缴的

我们是建筑业劳务分包,在异地的项目总包已经预缴税费,我们分包还需要办外经证,预缴税费吗?
【例】某建筑企业(一般纳税人)机构所在地为A省,2019年7月在B省提供建筑服务(非简易计税项目)取得建筑服务收入(含税)1635万元,支付分包款545万元。购入建筑材料可抵扣的进项税额【问题】:在B省预缴增值税款和回A省所在地申报应缴的增值税款。
请问建筑劳务分包在本省的项目要预缴增值税吗?
请问建筑劳务分包单位全是建筑业的项目部吗?要预缴企业所得税吗?按月还是季度预缴?
一般纳税人接了个劳务分包项目异地的,跨地级市了,是不是要预缴增值税阿,开个发票建筑服务劳务费 ,电子税务局预缴表就可以把税钱给项目所在地了是吗?
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
预交些什么税?
增值税2%企业所得税0.2%
在项目所在地税局预交税?
是的没错, 是这样的
10开的票,10月没预缴,本月能预缴吗?
同学您好,你好这个要去税局大厅现场办理更正申报的
为什么?直接在电子税务局操作不可以?
一般没权限操作,疫情期间有的地方放开了可以试试
本月预缴不可以?
你好,也行的, 没问题
本月预缴,然后本月应在公司所在地交的税款可以减掉,本月已经预缴的税款吗?
请问可以吗?
是的没错, 是这样的
意思本月预交税款,然后本月申报增值税可以减掉预缴的税款?
学员您好,是的,对的
还以为本月预缴,就不能减掉增值税款了
那你让我更正什么?
纳税义务发生在哪个月就报哪个月的
如是正常没有跨月是不要更正的
现在报的是10月的税款,11月才预缴10月的税款,那么本月申报是不是不能减掉本月预缴的税款了?你懂我意思吗?
这个本来就是要交的不能减
只有这个预收款确定收入时可以抵现在预交的