同学你好 对的 这个要预缴的

异地工程,总承办方把全部劳务分包分包给了工程所在地的一家建筑劳务公司,总承包方在异地按工程收入的一定比例预缴了个税,那么这个劳务分包单位没有在工程所在地为这个项目上的员工申报个税,可以吗?
我司在外地的工程项目,收到劳务公司开具的3%(建筑服务*劳务费)发票,在电子税务局办了外管证,现在去外地税局预交税款,税局要求我必须代扣代缴劳务个税?请问劳务的个税不是劳务公司代扣代缴吗?我付款给劳务公司了的
一般纳税人接了个劳务分包项目异地的,跨地级市了,是不是要预缴增值税阿,开个发票建筑服务劳务费 ,电子税务局预缴表就可以把税钱给项目所在地了是吗?
异地工程项目总体的报税缴费一般流程是什么? 6月份开的工程发票,7月份在项目地电子税务局申报了。是不是要异地电子税务局缴费了,才可以回注册地电子税务局申报全部的税,然后才抵扣掉异地预缴的这笔税费
老师,建筑服务异地预交,如果有分包方也是项目所在地的,他给我们开了建筑服务进项发票,我预交的增值税可以扣除分包交的吗?
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
就电子税务局填预缴表就可以把税钱给项目所在地了是吗?不用再跑到项目所在地的税局
对的 你们在电子税局就可以预缴