你好,学员,稍等一下

某生产企业为增值税一般纳税人,5月份的有关生产经营业务如下:(1)销售甲产品给某大商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售额80万元,同时取得销售甲产品的送货运输费收入5.65万2)销售乙产品,开具普通发票,取得含税销售额28.25万元。(3)将试制的一批应税新产品用于对外投资;成本价为20万元,成本利润率为10%,该新产品无同类产品市场销售价格。(4)购进货物取得增值税专用发票,注明支付的货款60万元,进项税额7.8万元,另外支付购货的运输费用6万元,取得运输公司开具的专用发票。(5)向农业生产者购进免税农产品一批,支付收购价30万元,支付给运输单位的运费5万元,取得相关的合法票据。本月下旬将购进的农产品的20%用于本企业职工福利。收购的农产品用于13%税率货物的生产销售。请计算该企业5月份应缴纳的增值税额。
1. 某自营出口的生产企业为增值税一般纳税人,适 用的增值税税率13%,退税率11%。2021年10月的 生产经营情况如下: (1)外购原材料、燃料取得增值税专用发 票,注明支付价款850万元、增值税额110.5万 元,材料、燃料已验收入库; (2)外购动力取得增值税专用发票,注明 支付价款150万元、增值税额19.5万元,其中 20%用于企业基建工程; (3)以外购原材料80万元委托某公司加工 货物,支付加工费取得增值税专用发票,注明 价款30万元、增值税额3.9万元,支付加工货 物的不含税运输费用10万元并取得运输公司开 具的货物运输业增值税专用发票; (4)内销货物取得不含税销售额300万元 支付销售货物运输费用18万元并取得运输公司 开具的货物运输业增值税专用发票; (5)出口销售货物取得销售额500万元。 要求:采用“免、抵、退”法计算企业2019 年10月份应纳(或应退)的增值税。
某生产企业为增值税一般纳税人,适用增值税税率13%,2019年5月份的有关生产经营业务如下:(1)销售甲产品给某大商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售额80万元;另外,取得销售甲产品的送货运输费收入5.85万元(含税)。(2)销售乙产品,开具普通发票,取得含税销售额29.25万元。(3)购进货物取得增值税专用发票,注明支付的货款60万元,另外支付购货的运输费用6万元,取得运输公司开具的增值税专用发票。(4)向农业生产者购进免税农产品一批,支付收购价30万元,支付给运输单位的运费5万元,取得增值税专用发票。本月下旬将购进的农产品的20%用于本企职工福利。
某生产企业为增值税般纳税人,适用增值税13%,交通运输业税率9%,2021年5月份的有关生产经营业务如下 (1)销售甲产品给某大商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售额80万元:另外开具普通发票,取得销售甲产品的送货运输费收入5.45万元 (2)销售乙产品开具普通发票取得含税销售额28.25万元 (3)购进货物取得增值税专用发票,注明支付的货款60万元、进项税额7.8万元;另外支付购货运输费用,取得运输公司开具的专用发票注明运费6万元 (4)向农业生产者购进免税农产品一批,支付收购价30万元,取得运输行业开具的增值税专用发票注明运费5万元本月下旬将购进的农产品的20%用于本企业职工福利
主观题10分某企业为增值税一般纳税人,2019年9月有关经营业务如下:(1销售货物批,开增值税专用发票注明价款100万元,增值税13万元,支付送货运输费目,取得货运公司的增值税专用发票注明运费金额10万元。(2)购进原材料一批,取得增值税专用发票注明支付的价款150万元,增值税19.5万元;另支付给运输单位的运输费5万元,取得货运公司的普通发票。(3)购进免税农产品一批,支付收购价款50万元,支付给运输单位的运输费2万元(取得普通发票);当月下旬企业将购进农产品的20%发给本单位职工作福利。(4)进口原材料一批,支付给国外的买价200万元,到达我国海关前共计发生运杂费40万元、保险费10万元,该货物的关税税率为20%,已缴纳了进口环节的增值税并取得了海关开具的增值税缴款书。5自2019年3月税款所属期的留抵税额3万元,4月至9月增量留抵税额均大千零。(说明:购销货物涉及的相关票据已通过主管税务机关认证。)要求:请计算该企业2019年9月应缴纳的增值税。
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。