月销售额10万或者季度销售额30万,可以免地方教育教育附加,之前计提了红冲。

增值税小规模纳税人。本月普票10万。专票一万。10万免增值税及附加税。请问老师,嗯,正常的收入分录已经做了。借银行存款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税。剩下的会计分录如何做,减免税。还有计提附加税。计提附加税的分录时候是否需要考虑增值税减免,还是可以直接用专票的数来算直接写分录。谢谢老师
3月份计提税金及附加:借:税金及附加189.39 贷:应交税费---城建税 189.39,纳税申报时依照“六税两费”减免政策,税金及附加共申报了55.35,4月份缴纳税金及附加55.35,借:应交税费---城建税55.35贷银行存款55.35,那四月份的调整分录用营业外收入做分录怎么做呢,请老师详细写一下分录
本月做账时,10月份教育费附加已正常计提,申报时填写,怎么系统默认减免性质 减免了
老师您好,计提的附加税与报表不平,其中1月份正常计提了,扣款又是减半征收的,后面退回了一半的附加税,当时收到后入了营业外收入,另外还有一个月教育费附加与地方教育附加都不足1元,没有扣款,这个我也计入营业外收入,我觉得我是按照正常做的,可是就是不平,我不知道要怎么调整
老师,你好,我申报时提示这个错误,什么意思呢? 表内表间校验返回错误信息:您满足“除小规模纳税人外月(季)销售额小于10(30)万元免征地方教育附加”的减免条件,请在《增值税及附加税费申报表附列资料(五)》第3行“减免性质代码”列中选择该减免,且对应“减免税(费)额”应等于“本期应纳税(费)额”。;主表第5行(二)按简易办法计税销售额“一般项目”列“本月数”需大于等于《附列资料(一)》第9列第8至13b行之和-第9列第14、15行之和
公司替员工承担的个人所得税 做什么科目呢
基本户和一般户的区别,公司日常开支可以用一般户吗
内账做收入分录不计提增值税,缴增值税记借应交增值税贷银行存款,应交增值税就会在借方挂着,怎么平掉?
分公司可以办理出口退税的政策文件具体是哪一个 麻烦老师发一下链接
京东购买电脑无法开具公司抬头,只能开具个人抬头发票,这个怎么报销
京东购买电脑无法开具公司抬头,只能开具个人抬头发票,这个怎么报销
分公司主体出口产品,能办理出口退税吗
老师,在京东买的电脑开不了公司抬头的发票,只能开个人抬头,这个怎么报销
请问老师,甲单位是民非组织,2024年计提了10000元的企业所得税。但是25年汇算清缴申报的时候,是退税2000元,请问2025年收到退税2000元怎么做账呢?
老师,我们是一般纳税人建材商贸,卖水泥之类的,没有仓库,直接从厂家拉到客户处,小企业会计准则,账上遗留120多万库存没实物,很可能货已卖老板私卡收款了,现在怎么处理没有风险?
我当月应纳税额是1069.59 增值税不应该是123.05吗?报税系统怎么自动生成是123.8
看一下你的主表,34行应补税款是多少?
1069.59元,如果我把30行改为123.05的话 32行金额就变了
你好,你的应补税款34是你需要缴纳的增值税。
34行的这个金额乘以7%,然后再减半。
怎么计算 1069.59*0.07不是74.87吗 这个不是1069.59/1.13*0.13 缴纳增值税吗
你好,是不含税的销售额乘以13%,这个是增值税的销售额是多少?
我现在应纳税额是1069.59 ,现在需要缴纳当期增值税不是123.05吗?系统怎么是123.82
增值税是主表的34行可以吗?是1069的这个金额。这里的34行就是增值税的。
现在就是25和30行这个数字怎么来的,其他的数字我核对了都对
你好,25形式上一个月的应补税款,如果你是正常交税的,30行和25型是一样的。
现在就是这个金额是怎么计算出来的 ,
你好,上一个月的应补税款。你看你上一个月的主表就可以了。