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进项1000,销项0,加计递减100,分录怎么做,想要结转到转出多交增值税

2022-11-10 14:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-10 14:24

你好 借销售,贷转出未交增值税  1000 借转出未交  1000 ,贷未交 交时,借未交  1000 贷银行 900 其他收益  100

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快账用户3333 追问 2022-11-10 14:26

不用交 不是应该转出多交增值税吗

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齐红老师 解答 2022-11-10 14:36

你好 我看错了 看成销项是 1000了   你好 借转出未交增值税  1000 贷 进项 1000  借未交  1000 ,贷转出多交增值税  1000  

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快账用户3333 追问 2022-11-10 14:37

加计递减的100什么时候做分录呢

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快账用户3333 追问 2022-11-10 14:37

当月不用交增值税,不用计提加计递减的100吗

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齐红老师 解答 2022-11-10 14:46

你好 对 你说的是正确的  

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你好 借销售,贷转出未交增值税  1000 借转出未交  1000 ,贷未交 交时,借未交  1000 贷银行 900 其他收益  100
2022-11-10
借未交增值税负数 贷、其他收益负数
2024-02-22
借应交税费、应交增值税销项, 贷应交税费、应交增值税转出未交增值税。 借应交税费、应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费、应交增值税进项。
2023-01-06
您好,图片分录是错误,不需要全部结转应交税费应交增值税明细
2022-04-14
你好,两种方法都可以。实际操作中,月末一般是根据销项和进项的差额,做转出未交增值税到未交增值税的分录
2022-01-23
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