你好; 你们是什么业务发生的; 异地的建筑服务吗
老师,我们有在异地预缴增值税,相应的也会预缴附加税,我在主管机关申报时,附加税的计税依据是未交增值税(销项税-进项税-预缴税=未交增值税)还是未交增值税+预缴增值税的金额呢? 如果计税依据是未交增值税,附加税也就对应计算出未交附加税 如果计税依据是填预缴增值税+未交增值税,那么填写已交税金(附加税),计算出来应交附加税 缴纳的金额是一样的,但是填写申报表有不一样,哪个才是规范的?
老师。我们建筑公司去异地做工程。上个月在当地开了发票 预缴了增值税和其他几个税种。那我这个月报税的时候。增值税这块。就直接把建筑地预缴的税款填进报表里。把现场缴纳的税刨掉报送对吧。 但是增值税报完之后城建税等附加税是按照增值税税额来计算的。系统会自动带出增值税税额。那我按照实缴的税额来计算附加税的话。我在项目上交的附加税怎么做账呢。
老师,你好!一般纳税人本月缴纳的异地预缴税款,在本地本月申报增值税时是不是没法抵扣?要等下个月才能填写抵扣?我这家是新登记的公司,上个月开了一张异地项目的发票,这个月才申报缴纳的异地预缴税款,现在做本地增值税时,申报表里没有附表四,已缴纳的异地预缴税款如何抵扣申报?
异地预缴税款只有交了,我这边这个月才能申报增值税附加税吧?今天上午交的,现在附表四还没出来金额是什么原因呢?
老师,10月份根据开发票金额需要在异地预交增值税,我是在11月初才预交的税款,税款是100元,然后回机构所在地申报增值税的时候,预交的主表28栏次只能是小于或者等于100元,因为进项认证有点多,所以异地预交的税款我只抵减了90元,有10元在附表四的期末余额那,我想问整体的分录应该怎么做
销售合同需要审核哪些内容
老师,请问一般纳税人的企业所得税现在都是季报了吗?
哪些费用可以结转下年抵扣
老师,咱这个上传不了照片是吗?
外贸公司收境外人民币,收到国外客户到账金额是扣掉中转手续费之后的金额入账的,跟实际应收差几十块钱,差额按财务费用记吗?
食堂买电子秤做低值易耗品怎么做账
老师,A公司发生了股权变更,A公司原来的股权结构是有一个B公司的股东,一个人的股东,在2024年的时候,个人股东的股权全部卖给了另外一个公司股东。只进行了股权变更,还并没有进行股权付款,老师我想请问一下,如果。如果进行股权转让付款的时候,是不是必须经过我们这个A公司的账户
法人从公司借款30万业务费,可以从对公账户直接转吗,这个合规吗
老师,我们是一家电商企业,我们在电商平台销售商品,我们应该以什么确认收入啊,是按照订单确认收入,还是发货确认收入,还是以提现确认收入啊
老师老板有两家公司,两家公司都交社保,之前老板说把其中的一个人员进行调换,我这月就把调换人员的社保换公司了,现在老板又说不换了,但是社保减少人员后已经产生数据了,可以缴纳社保,工资发放公司不变,到下个月在增加社保人员吗?
是建筑劳务公司,武汉公司,项目是湖南异地项目,10开票后,税款在11今天月去预交的,我下午报税系统还没带出来金额
你好; 你们 系统没有带出来的;找税务局后台处理; 带着完税证明去 处理
这个会不会是系统没有同步有延迟?是不是可以等明天再看下?
你好1; 一般不会的; 正常扣除了就会及时体现的
我是10月开票,今天预交的是税款所属期是10.1-10.30还是11月份呢?
完税凭证上面是11月所属期
你好; 10月份开具的增值税专用发票,预缴税款的时候,税款所属期是 选择10月份
是啊11月份去预交这个也是选10月份是吗?
你好; 你们10月 开票 ;写10月哈
那现在预交所属期写错了,税款预交了怎么办?
你好; 你找税务局 修改下所属期; 我们这边是这样 税务局说的哈; 你可以咨询下你税务局是不是这样
税款交在11月份,可以直接修改所属期吗?不用申请退税再重新交吗?
你好1; 你们这个 要问下当地税务局哈; 如果所属期错误了 正常要退了在缴纳的 ;
这个税款是不好退的,可能只能放后面抵吧?
还有异地项目能在机构所在地交税吗?现在这个税款所属期写错了,我能10月份当没预交正常在电子税务局扣款吗?
你好; 如果你 当地还有项目 ; 那么就可以以后第几那的; 是的 ;你先问下税务局那边 怎么来处理; 看你税务局地方当地的要求来操作; 因为各地税务局操作起来有差异的