你好; 你们是什么业务发生的; 异地的建筑服务吗

老师,请问我们房地产企业原来预交了增值税产1000,不知道预交的可以抵扣正常产生的增值税,后期产生的增值税,我们也正常缴纳了,后来税局通知我们更改申报表,我们原来因为填错报表退回了500,原来做账时候借税金及附加50,贷应交税费_附加税50借应交税费_附加税50.贷银行存款50,退回来时借应交税费_附加税50,贷税金及附加50,现在因为预交产生了40的附加税,,若是付钱,借应交税费_附加税40,贷银行存款40,但是现在是直接抵扣的,借应交税费_附加税40,贷应交税费_附加税40,这个逻辑说的过去,但是应交税费的余额还是50又不对,要是借税金及附加40,贷应交税费_附加税40,那和房地产企业说因为预交产生的附加税不用计提,直接做账又不相符,该怎么做呢?要是不做账,那账上不就剩下的是应交税费_附加税50吗?怎么是10呢?
老师,你好!一般纳税人本月缴纳的异地预缴税款,在本地本月申报增值税时是不是没法抵扣?要等下个月才能填写抵扣?我这家是新登记的公司,上个月开了一张异地项目的发票,这个月才申报缴纳的异地预缴税款,现在做本地增值税时,申报表里没有附表四,已缴纳的异地预缴税款如何抵扣申报?
异地预缴税款只有交了,我这边这个月才能申报增值税附加税吧?今天上午交的,现在附表四还没出来金额是什么原因呢?
老师,10月份根据开发票金额需要在异地预交增值税,我是在11月初才预交的税款,税款是100元,然后回机构所在地申报增值税的时候,预交的主表28栏次只能是小于或者等于100元,因为进项认证有点多,所以异地预交的税款我只抵减了90元,有10元在附表四的期末余额那,我想问整体的分录应该怎么做
上个月跨地市项目开了票,现在才准备预交税款,以前都是只预交增值税及附加税,和企业所得税,现在怎么连水利基金和印花税都要预交,而且预交时税款所属期还是这个月的,而且所属期不能修改,本来是所属期应该是上个月的水利基金和印花税,如果所属期不改,在当地申报时已经预交过的税报表能不能带出来呢,,如果带不出来再在当地申报不是重复了吗
老师,请问个体户的成本进项票有规定是多少税率的吗?
老师,内账,我单位购入甲含税价原材料,发票票已开,后来剩了点原材料给人家退回去了,人家把钱从个人户打过来了,打的钱是扣除税点的,老师这样我咋做账呀?退回去时有条,是含税的,我按条入的账,现在我要咋弄?
老师,帮我看一下图片里,我的会计科目有没有做错,或者有哪些科目没做的
长期资产关联确认是小规模企业要做的,还是一般纳税人呢
小规模纳税人,在非征税期间,比如四月报税,是不是在1月底和2月底和3月底抄报?抄报时间是哪个时间?清税是不是也是同时进行?
请问老师1.报关单上面的境内货源要怎么写,我们主要是上海,但是有也其他地区,报关单里面每笔都要分开报还是按照主要货源地报关?商品总名称是一样的。首单是否要核对订单金额和数量?
一个人同时在2家公司任职,一个单位有工资,有社保。另外一家公司零申报,社保还用不用申报
幼儿园元旦节日请摄影公司拍的联欢晚会視频费计入什么科目?
民宿餐饮是怎么做账的?
幼儿园购买糖果,核桃枣子计入什么科目庆元旦活动用。
是建筑劳务公司,武汉公司,项目是湖南异地项目,10开票后,税款在11今天月去预交的,我下午报税系统还没带出来金额
你好; 你们 系统没有带出来的;找税务局后台处理; 带着完税证明去 处理
这个会不会是系统没有同步有延迟?是不是可以等明天再看下?
你好1; 一般不会的; 正常扣除了就会及时体现的
我是10月开票,今天预交的是税款所属期是10.1-10.30还是11月份呢?
完税凭证上面是11月所属期
你好; 10月份开具的增值税专用发票,预缴税款的时候,税款所属期是 选择10月份
是啊11月份去预交这个也是选10月份是吗?
你好; 你们10月 开票 ;写10月哈
那现在预交所属期写错了,税款预交了怎么办?
你好; 你找税务局 修改下所属期; 我们这边是这样 税务局说的哈; 你可以咨询下你税务局是不是这样
税款交在11月份,可以直接修改所属期吗?不用申请退税再重新交吗?
你好1; 你们这个 要问下当地税务局哈; 如果所属期错误了 正常要退了在缴纳的 ;
这个税款是不好退的,可能只能放后面抵吧?
还有异地项目能在机构所在地交税吗?现在这个税款所属期写错了,我能10月份当没预交正常在电子税务局扣款吗?
你好; 如果你 当地还有项目 ; 那么就可以以后第几那的; 是的 ;你先问下税务局那边 怎么来处理; 看你税务局地方当地的要求来操作; 因为各地税务局操作起来有差异的