你好; 你们是什么业务发生的; 异地的建筑服务吗
老师,我们有在异地预缴增值税,相应的也会预缴附加税,我在主管机关申报时,附加税的计税依据是未交增值税(销项税-进项税-预缴税=未交增值税)还是未交增值税+预缴增值税的金额呢? 如果计税依据是未交增值税,附加税也就对应计算出未交附加税 如果计税依据是填预缴增值税+未交增值税,那么填写已交税金(附加税),计算出来应交附加税 缴纳的金额是一样的,但是填写申报表有不一样,哪个才是规范的?
老师。我们建筑公司去异地做工程。上个月在当地开了发票 预缴了增值税和其他几个税种。那我这个月报税的时候。增值税这块。就直接把建筑地预缴的税款填进报表里。把现场缴纳的税刨掉报送对吧。 但是增值税报完之后城建税等附加税是按照增值税税额来计算的。系统会自动带出增值税税额。那我按照实缴的税额来计算附加税的话。我在项目上交的附加税怎么做账呢。
老师,你好!一般纳税人本月缴纳的异地预缴税款,在本地本月申报增值税时是不是没法抵扣?要等下个月才能填写抵扣?我这家是新登记的公司,上个月开了一张异地项目的发票,这个月才申报缴纳的异地预缴税款,现在做本地增值税时,申报表里没有附表四,已缴纳的异地预缴税款如何抵扣申报?
异地预缴税款只有交了,我这边这个月才能申报增值税附加税吧?今天上午交的,现在附表四还没出来金额是什么原因呢?
老师,10月份根据开发票金额需要在异地预交增值税,我是在11月初才预交的税款,税款是100元,然后回机构所在地申报增值税的时候,预交的主表28栏次只能是小于或者等于100元,因为进项认证有点多,所以异地预交的税款我只抵减了90元,有10元在附表四的期末余额那,我想问整体的分录应该怎么做
老师,您好。请教您的问题。现在我们查账发现2023年计提的永续债利息,记到“应付利息—永续债”科目里,但是2023年底支付利息时,计入了“财务费用”科目,并且已经审计完了。请问现在2025年要怎么调整处理?谢谢
老公哥注销新公司成本财务处理
我们开的是纸质发票,但是我去看红字发票的时候把红字发票开成了电子的,这个怎么办有影响吗
二月份收到光伏电费,但是一直没在建工程转固定资产,第一季度已经报完税了,这种情况怎么办
老师,因为3月供应商开的进项有误,4月供应商红冲了,但是我们没有抵扣,同时我们把货又卖给了客户,3月也开票了,4月也红冲开票。4月交了3月的销项税额,现在是4月份入账,我们重新开的销项还要再交一遍吗?理不清楚了。
老师 税务专管员说我们职工人数和税务登记信息不一致 这个是怎么查的呢 我们企业所得税季度报人数和个税申报的是一样的呀
老师,怎么在医保系统添加新的单位信息
小规模减免的增值税,社保稳岗补贴,我计入营业外收入,这个企业所得税汇算清缴各自放营业外收入的其他,还是政府补助。
现在业务量不是很大,每次进货商品的具体名字 写在记账凭证的摘要里可以吗?库存商品后面就没有写二级科目了
请问,总账会计干什么?
是建筑劳务公司,武汉公司,项目是湖南异地项目,10开票后,税款在11今天月去预交的,我下午报税系统还没带出来金额
你好; 你们 系统没有带出来的;找税务局后台处理; 带着完税证明去 处理
这个会不会是系统没有同步有延迟?是不是可以等明天再看下?
你好1; 一般不会的; 正常扣除了就会及时体现的
我是10月开票,今天预交的是税款所属期是10.1-10.30还是11月份呢?
完税凭证上面是11月所属期
你好; 10月份开具的增值税专用发票,预缴税款的时候,税款所属期是 选择10月份
是啊11月份去预交这个也是选10月份是吗?
你好; 你们10月 开票 ;写10月哈
那现在预交所属期写错了,税款预交了怎么办?
你好; 你找税务局 修改下所属期; 我们这边是这样 税务局说的哈; 你可以咨询下你税务局是不是这样
税款交在11月份,可以直接修改所属期吗?不用申请退税再重新交吗?
你好1; 你们这个 要问下当地税务局哈; 如果所属期错误了 正常要退了在缴纳的 ;
这个税款是不好退的,可能只能放后面抵吧?
还有异地项目能在机构所在地交税吗?现在这个税款所属期写错了,我能10月份当没预交正常在电子税务局扣款吗?
你好; 如果你 当地还有项目 ; 那么就可以以后第几那的; 是的 ;你先问下税务局那边 怎么来处理; 看你税务局地方当地的要求来操作; 因为各地税务局操作起来有差异的