你好 之前有挂着应付职工薪酬社保吗?计提了吗?

老师,现在社保基础调增了,补交的医疗费,分录怎么做啊
老师,我们公司以前不给我们交社保,今年九月份我们才社保开户,给我们交了社保和医保,但是社保费交的是九月份的,医保费是十月份的,这个外账怎么做分录
老师,一般纳税人,因有员工退休,还差2016年医保没有买够,现在补买以前医保,分录怎样做?
老师,现在补以前年度医保费,当时没有交,这个社保医保费怎样做分录?
老师你好,以前年度社保计提多计提了21999.07元,现在每月交万社保还有这么多余额,社保14238.07元,医保7761.8元,这个怎么做账务处理,请按金额写一下分录谢谢
老师,留学服务类的收入,报不报印花税?
老师,我企业是生产制造业(生产饲料),有购入原料(玉米、豆粕),这月有卖了3000元的玉米(已开票),这怎么做账?
小规模业务量少可以3个月做一次账吗
出口CIF,确认收入是按照FOB,等于说减掉运费确认的收入 但是收汇是包括运费的,收汇的金额大于申报的FOB,这个分录怎么做的?
老师,24年的累计折旧多计提,那么汇算清缴要更正资产折旧表吗,里面具体的哪个金额呢
12月应交税费的余额是哪个余额
老师,我企业是生产制造业(生产饲料),有购入原料(玉米、豆粕),这月有卖了3000元的玉米(已开票),这怎么做账?
老师您好,关联企业,一家公司开给另一家公司以服务费发票开具,然后此发票作为收入,但未产生成本,相比这个收入直接计入利润,会计分录怎么做?开票:借应收,贷收入,税,收款是借银行,贷应收,那收入计入到利润,可以做借本年利润,贷应收账款,还是说不用做这笔分录了
对方开票没开税的金额,怎么入账
企业所得税申报表中已计入实际成本费用职工薪酬跟实际支付的职工薪酬差多少不会引起来税局的关注呢
没有的,很多年前可以不买医保以前
现在员工退休了,社保局说未满10年,现在补缴
借以前年度损益调整贷、应付职工薪酬社保 借应付职工薪酬社保、 其他应收款,个人负担的社保 贷、银行存款。
没有分开个人与公司
你好,你需要分开的,如果你分不开的话,都是你单位承担,都可以按照以前年度损益调整来做,其他应收款不用做。
其他应收款个人,怎样做平?
借以前年度损益调整贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款。我的意思是做这个,没有其他应收款啦。
其他应收款不用做。未读 2022-11-10 14:59 不写了,其他应收款不用做了。