你好,借管理费用工资贷应付职工薪酬工资。
老师,请问年终奖需要计提吗?之前不知道有年终奖,在1月发了去年年终奖,我是在1月计提年终奖吗?借:管理费用-办公费,贷应付职工薪酬,付年终奖的时候:借:应付职工薪酬,贷:银行存款 请问是这样做吗
今年1月有一笔账务,计提21年年终奖个人所得税,借应付职工薪酬,贷其他应付款个税,这样对吗?应付职工薪酬的余额一直有这笔数
老师在12月底计提全年一次性奖金 借主营业务成本 贷应付职工薪酬 奖金 1月份再做,借应付职工薪酬 奖金 贷银行存款 应交税费个人所得税 借应交税费 个人所得税 贷银行存款
23年12月的科目余额表,应付职工薪酬-工资本年借方累计和本年贷方累计的数怎么不一样?还有所得税汇算清缴职工薪酬的工资数据是不是看应付职工薪酬-工资这一项?
年终奖个税公司承担,这个分录怎么做。年终奖计提分录: 借:管理费用---奖金 10 贷:应付职工薪酬---奖金 10 发放时: 借:应付职工薪酬---奖金 10 贷:银行存款 10 缴纳个税: 借:管理费用 贷:应交税费--应交个人所得税 这样做对不
员工买U盘报销只有收据,没有发票。可以公转私吗
老师您好,实收资本认缴快到期了,我们账上现金有30万。直接存到银行存款实收资本,这个钱是借方银行存款,贷方实收资本。用这钱再付房租,但是付房租是第三方微信支付也不是银行存款。请问。可以吗
老师您好,房东出租房子给出租方开租赁发票,大厅已经不受理,自己在手机上代开,现在是不是
非上市股份公司,只有2个股东,分别担任董事和监事,没有董事会和监事会,这个空白地方怎么写
建筑企业办理资质花了50多万,入什么科目?
我们是一般纳税人运输公司,收到ETC的数电专票 应该怎么处理,当月抵扣和不抵扣又怎么做账
老师,别人问我懂不懂税收筹划,我怎么回答比较好,一般纳税人
咸菜丝流通环节税率多少?
老师公司变更股权,经营范围,还要变更公司名称,变更后的公司100%控股新注册公司,这样未做完变更前,新公司可以先注册成立吗
现代服务,什么情况下能开出1个点的专票?
这个是个税,还有年终奖的,你们这个钱需要支付吗?
计提时,借管理费用工资 ,贷应付职工薪酬,支付时,借应付职工薪酬,贷银行存款。个税另外计提,上面那个分录,交个税的时候,借其他应付款个税,贷银行存款。但是应付职工薪酬有借方余额,没有平掉
你好,这个税你们单位承担吗?如果是的话,借营业外支出贷其他应付款个税
是不是计提年终奖时少算管理费用,应该借管理费用工资,贷应付职工薪酬,贷其他应付款个税
你好,不是这么做的,借应付职工薪酬工资,贷应付职工薪酬工资, 然后发工资的时候从工资里扣除个税件 借应付职工薪酬工资, 贷应交税费,个税 银行放款。
计提时不是借管理费用吗
刚才我打错了,借管理费用工资,贷应付职工薪酬工资。
现在我要平了她,应该补计提,借管理费用,贷应付职工薪酬?
对的,是的,做计提的