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今年1月有一笔账务,计提21年年终奖个人所得税,借应付职工薪酬,贷其他应付款个税,这样对吗?应付职工薪酬的余额一直有这笔数

2022-11-10 15:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-10 15:58

你好,借管理费用工资贷应付职工薪酬工资。

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齐红老师 解答 2022-11-10 15:58

这个是个税,还有年终奖的,你们这个钱需要支付吗?

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快账用户4294 追问 2022-11-10 16:06

计提时,借管理费用工资 ,贷应付职工薪酬,支付时,借应付职工薪酬,贷银行存款。个税另外计提,上面那个分录,交个税的时候,借其他应付款个税,贷银行存款。但是应付职工薪酬有借方余额,没有平掉

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齐红老师 解答 2022-11-10 16:09

你好,这个税你们单位承担吗?如果是的话,借营业外支出贷其他应付款个税

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快账用户4294 追问 2022-11-10 16:28

是不是计提年终奖时少算管理费用,应该借管理费用工资,贷应付职工薪酬,贷其他应付款个税

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齐红老师 解答 2022-11-10 16:30

你好,不是这么做的,借应付职工薪酬工资,贷应付职工薪酬工资, 然后发工资的时候从工资里扣除个税件 借应付职工薪酬工资, 贷应交税费,个税 银行放款。

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快账用户4294 追问 2022-11-10 16:37

计提时不是借管理费用吗

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齐红老师 解答 2022-11-10 16:38

刚才我打错了,借管理费用工资,贷应付职工薪酬工资。

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快账用户4294 追问 2022-11-10 16:40

现在我要平了她,应该补计提,借管理费用,贷应付职工薪酬?

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齐红老师 解答 2022-11-10 16:45

对的,是的,做计提的

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你好,借管理费用工资贷应付职工薪酬工资。
2022-11-10
你好,不可以,职工薪酬不可以用预付账款,第一个分录不需要
2021-02-23
你好。1  要计提的; 和工资一样的分录 只是明细科目变下即可 ;   你跨年了哦 ;  你   不能直接走管理费用 ; 要做     借 以前年度损益调整   ,贷应付职工薪酬,付年终奖的时候:借:应付职工薪酬,贷:银行存款   ;  借利润分配未分配利润贷 以前年度损益调整   
2022-02-18
你好 你的分录是正确的!
2021-04-14
借管理费用工资贷应付职工薪酬,工资不就没有余额了?
2022-03-11
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