借管理费用、福利费贷应付职工薪酬,福利费 借应付职工薪酬福利费贷银行。

之前月份没留意,把外购产品做员工福利的发票给抵扣了(假设当时分录为~借:管理费用福利费 100,进项税额 13,贷:银行存款 113),后来发现了,做了进项转出,我想问做进项转出的这个月分录是怎么做的呢?
请问老师,外购商品用于员工中秋福利,开进来的是普通发票,没有进项抵扣,可以直接入员工福利费哈,并且有员工签字的福利品领用表,这样操作正确吗?
中秋买的礼品给发给员工做福利,开的专用发票,怎么做分录呢,请老师指教
老师,我们外购的护肤品,当做员工福利发。分录怎么做,开的是普票。
老师,我们是做化妆品批发的,现在我们开发了一个新的品牌,化妆品工厂要求比如:护肤乳这个产品他们只采购内容物的原材料,这个护肤乳需要的瓶子盖子这些包材要我们自己采购,然后给他们去加工成成品,工厂给我们开票按护肤乳成品开具,所以我们收到的进项发票是两部分,一个是成品的发票,还有一个是包材的发票,请问这样的流程可以吗?
老师:员工每个月出差的餐补没有发票,餐补金额每个月不一致,可以补工资里面吗?
,材料如下: (一)备案单证: 1.货物生产工艺流程 2.购销合同类 3.运输单据类4.报关委托单据类 (二)涉外收汇单证(2025 年度全部出口业务逐笔对应):1.银行收汇水单、结汇凭证、跨境收款回单; (三)配套自查书面材料: 《2025 年度出口退税自查报告》,列明:单证保管情况、收汇完成情况、存在问题、整改措施、整改完成时限。 老师,这些资料如何获取呢,特别是第二的,各项数据在哪里获取,完全不懂
快递代理公司,进仓费在出港收还是进港的时候收?谢谢你了@朴老师
老师,正规的返利抵货款是怎么入账的
老师,其他应付款31万计入营业外收入,利润分配未分配利润-30万,这1万要缴税所得税, 所得税弥补以前年度亏损35万,那弥补后是不用缴纳, 上面是利润分配未分配有1万需要缴,这需要写分录吗?怎么写?
公司扩厂一楼,内账单独拉出来,用承兑付了设备定金6万,折旧1000,为什么资产负债表不能平,一边万,一边1000
公司注册资本100万,实际缴纳60万,想减资到20万可以吗?那账应该怎么做
老师,公司名下的土地现在被法院拍卖了,成交了。那公司要交税吗?交哪些税?拍卖的款是打去公司账户?
老师,舍业企业所得税可结转以后年度弥补的亏损额合计35万多,资产负债表的未分配利润30万多,这是怎么回事了
假如1到3月,第一季度,公司有净利润,但是往期很多亏损可以覆盖,第一季度会预缴所得税吗
老师这个福利费,只要不超过工资薪金总额14%的部分,就可以扣除是么。
对的,是的,是这么做的。
老师这个汇算清缴就是算去年一整年的数据对吧,像我们是9月新成立的公司,明天汇算清缴就是算9-12月的对不对
对的,是的,是这么做的。