你好,他实际有购入没有进项发票的也可以。

#提问#我公司发出材料让其他公司帮我们代加工,但是代加工途中对方把我们的材料报废了,然后对方和我们对账的时候还是按照没有扣除报废这个材料应该赔偿给我们的金额开具的发票,但是我们付款的话又要扣除这个对方造成的损失付款给对方,这样就会导致收到发票和付款金额之间有个差额,那这个差额怎么做账?他们多开票部分需要进项税转出吗
老师好!我们是一般纳税人,现在有家公司挂靠我们公司,我们收取对方挂靠费,然后按照一般纳税人施工类9%增值税发票给甲方.老师, 挂靠公司是不是应该提供相应的成本票给我们,对吧。我想问的是.如果挂靠单位能提供9%的成本专票,那我们可以抵扣9%的进项税额,这样的话,那我们是不是就只收取管理费就可以了,麻烦老师指点一下,谢谢
我们是建筑安装企业,现在有个项目甲方要我们跟他代买材料,意思我们购进材料例如购进A材料,然后再卖给甲方 跟甲方开销售材料的发票,这样我们购进A材料有进项可以抵扣,然后再把这批材料销售给甲方,可以这样操作吧 我们跟材料商签订的合同是让他把材料送到指定的码头(因为这批材料实际上送到指定码头后,由我们甲方办理出口才能送到国外的项目上用) 问题1.我们收到材料供应商开给我们 的进项发票如果备注了国外地址可不可以抵扣?不备注国外项目地址呢可不可以抵扣)2.我们是建筑安装企业,没有这个销售材料的经 营范围,但是实际我们采购了这批材料然后再卖给我们的甲方是可以给他开销售材料的发票是吗?
老师,建筑行业,我收到的材料发票,然后让对方提供他的进账发票(因为有进货才能有销售嘛)可是对方提供不出来,那这样的发票我能收嘛,还有就是电线电缆那家单位说他们进的原材料自己加工的,可是提供的进账发票只有铜丝和麻绳,其他没有,那这家发票我可以收嘛
老师,我们是是一般纳税人的光伏发电企业。之前采购用来建设光伏发电设备的材料有剩余。按购进时的价格(13%专票)等价转让给另一企业(小规模纳税人),那我是开13%的普票给对方吗?我原来购进13%的进项可以全额抵扣,不交增值税吗?因为没有增值。此项收入是不是记其他业务收入,借其他业务成本,贷原材料?
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
如果他们单位是工业的话,可以收。
老师,不是工业企业,老师那他没有进项发票,怎么能证明他有实际的购入呢,再说了他有购入的话应该来说是要发票的吧,感觉这个不好界定,主要就是怕后期税务说他们虚开没有进项
你好,销售方销售给他的发货单,运输单。
如果是工业的,他才可以购入原材料自己加工,如商贸的话,他应该是购入什么销售什么。
老师,那怎么才能界定他是工业企业呢
老师,还有就是那个发货单还有送货单不是自己就可以随便写的嘛
你问对方可以吧,查是查不到的。
运输单也能随便写吗?运输证明
恩,他们基本都没有这些,就是为了便宜点嘛,老师那工业企业也没有办法界定,问他们,他们也未必知道吧
你好,他税务登记的时候他有备案的。
他们怎么会不知道他平时怎么做账务处理?
好的老师,那让他们提供是工业企业证明,就还得让他们提供进原材料的发票吧,这样才可以加工
对的,是的,是这么做的。
老师,如果这些都不让他们提供,他们营业执照里面经营范围有这些,那发票我要是收了,后期有什么问题嘛
你好,主要是不是虚开发票,如果不是虚开发票,问题不大。
老师,关键这个虚不虚开也不好确定
他开给你单位实际有没有业务 不管其他的,你就看这个业务你是不是购买的产品,他给你开的产品。