借银行存款 贷其他业务收入8000, 应交税费销项8000*3% 借其他业务成本贷原材料3500

购入材料一批,价款 50 000 元,增值税 6 500 元,材料未到,款项用银行存款支付。 4、上述材料已到,按其实际采购成本入账。怎么算分录
销售不需要的材料一批,售价10000元,增值税1300元,款项收到并存入银行。材料的账面成本为11000元。写会计分录
出售甲材料一批,售价5000元,增值稅税津13%,款项收到存入银行;该枇材料的实际成本为3500元会计分录
上述不需用材料的购入成本为3,500元,结转其成本。编写会计分录
出售一批不需用材料一批,价款8,000元,款项已存入银行。上述不需用材料的购入成本为3,500元,结转其成本,编写会计分录
老师,有张发票我抵扣了,现在又红冲了,现在红字发票我怎么记凭证
老师,请问我们接了一个劳务承包,现在又分包给了另外一家公司,但是这个项目是异地的,需要备案和预缴吗
光伏安装开税票是开13个点还是9个点
老师好,今年2026年1月1日起房屋租赁从5%降为3%。我们与幼儿园订立合同,从25年6月开始收租金到次年的9月止。合同约定每年12月3 1日前收取租金,但对方迟迟不愿交,直到26年1月21日才分两次交完,对于这种跨两个年度,又恰逢税务局降税,我们该如何开票,如何申报呢?
老师好 福利费按14%取值 还有就是最低值 按哪个数字来取的 我忘了
老师,是增值税法后劳务分包只有简易征收后才按差额开票吗
老师,我是民办非企业,私立学校,收取学费收入免增值税,2025年9月份开具免税发票19638250,这个是2025年9月份招生收入,但是9月份税务局让我们补申报2018-2014这几年超计划招收部分学生学费收入的增值税,超出计划部分含税收入是3978500,不含税收入3753301.89元,增值税225198.11,附表一第9列19栏应填多少
老师,您好,我们买了一批电脑,总计十几万,单价低于5000,不留残值可以吗
老师,我一月份计提的工资,2月份没发。那我报个税工资数字要不要写上去?我三月份一起发两个月工资,数字怎么填写?
老师,电子发票现在单张没有额度了是吗