借银行存款 贷其他业务收入8000, 应交税费销项8000*3% 借其他业务成本贷原材料3500
购入材料一批,价款 50 000 元,增值税 6 500 元,材料未到,款项用银行存款支付。 4、上述材料已到,按其实际采购成本入账。怎么算分录
销售不需要的材料一批,售价10000元,增值税1300元,款项收到并存入银行。材料的账面成本为11000元。写会计分录
出售甲材料一批,售价5000元,增值稅税津13%,款项收到存入银行;该枇材料的实际成本为3500元会计分录
上述不需用材料的购入成本为3,500元,结转其成本。编写会计分录
出售一批不需用材料一批,价款8,000元,款项已存入银行。上述不需用材料的购入成本为3,500元,结转其成本,编写会计分录
老师,想把负债率调低,可以把应付账款金额调低,把利润分配未分配利润调高吗?
计提社保:借:管理费用-社保费 10000 其他应收款-个人社保 2000 贷: 应付职工薪酬-社保费 12000 交社保: 借:应付职工薪酬-社保费 12000 贷:银行存款 12000 老师:计提和发放社保这样做有什么问题吗?
只有进项税,没有销项税,需要结转增值税吗?
老师,你好,请问工厂的高堆车,换了四个轮子,花了1100元,是车间用的,这个轮子费用,应该放在哪个科目?
老师,外账公司工资表做的低,还有利润收入之类的不是真实的,属于偷税漏税吗?
收汇的金额 57657,我实际要收的金额是57675。少付18美元。我做银行资料的时候,是不是需要金额比57657小就可以了。因为是好几笔外汇合一起的
老师你好,我开了一家外贸企业,出口的产品是出口不退税的,现在不知道怎么开具销售发票及税务申报流程!课程中都讲的是退税流程!
应收账款确认坏账。计入营业外支出.汇算清缴需要调增吗?
第一个月工资42089 五险一金扣除680.08 第二个月41007 第三个月38884 第四个月 42453 第五个月 39021五险一金扣除680.08没有其他费用扣除 问每个月交多少个税
老师就是我的基本户信息打印纸一般是哪里来的