您好 请问是需要写分录吗
甲公司为增值税一般纳税人,采用计划成本核算材料的购进与领用,甲材料计划单价2.60万元/吨。该公司2x19年10月2日购进甲材料200吨并已办理入库,单位成本为2.50万元/吨。增值税专用发票表明甲材料价款为500万元,增值税税额为65万元。在购买甲材料过程中发生的运杂妻5万元、保险费0.50万元、入库前的挑选整理费用8万元,另外为购买该原材料,发生采购人员差旅费用1.50万元;上述材料价款与费用均以银行存款支付。甲材料本月初库存为零,截止2x19年10月31日车间累计领用甲材料180吨。 根据上述资料,对下列题目做出选择,答案非唯- 第1空:购买甲材料的实际成本是()万元。 A 513.50 B 515.00 C 520.00 D 533.50 第2空:甲材料10月份材料成本差异率()(保留带%小数字后2位数) A 0.96%B 1.51%C-3.46%D 1.25% 第3空:月末结存原材料的实际成本是()万元。 A 468.65 B 52.65 с 57.85 D 473.85
甲公司为增值税一般纳税人,采用计划成本核算材料的购进与领用,甲材料计划单价2.60万元/吨。该公司2x19年10月2日购进甲材料200吨并已办理入库,单位成本为2.50万元/吨。增值税专用发票表明甲材料价款为500万元,增值税税额为65万元。在购买甲材料过程中发生的运杂费5万元、保险费0.50万元、入库前的挑选整理费用8万元,另外为购买该原材料,发生采购人员差旅费用1.50万元;上述材料价款与费用均以银行存款支付。甲材料本月初库存为零,截止2x19年10月31日车间累计领用甲材料180吨。
甲公司为增值税一般纳税人,采用计划成本核算材料的购进与领用,甲材料计划单价2.60万元/吨。该公司2x19年10月2日购进甲材料200吨并已办理入库,单位成本为2.50万元/吨。增值税专用发票表明甲材料价款为500万元,增值税税额为65万元。在购买甲材料过程中发生的运杂费5万元、保险费0.50万元、入库前的挑选整理费用8万元,另外为购买该原材料,发生采购人员差旅费用1.50万元;上述材料价款与费用均以银行存款支付。甲材料本月初库存为零,截止2x19年10月31日车间累计领用甲材料180吨。根据上述资料,对下列题目做出选择,答案非唯一。第1空:购买甲材料的实际成本是()万元。A513.50B515.0052000533.50第2空:甲材料10月份材料成本差异率()(保留带%小数字后2位数)。A0.96%B1.51%C-3.46%D-1.25%第3空:月末结存原材料的实际成本是()万元。A468.65B51.35C57.85D473.85第4空:甲公司系增值税一般纳税人,如果从境外进口原材料,应计入进口原材料实际成本的有()。A进口环节可抵扣
甲公司为增值税一般纳税人,采用计划成本核算材料的购进与领用,甲材料计划单价2.60万元/吨。该公司2x19年10月2日购进甲材料200吨并已办理入库,单位成本为2.50万元/吨。增值税专用发票表明甲材料价款为500万元,增值税税额为65万元。在购买甲材料过程中发生的运杂费5万元、保险费0.50万元、入库前的挑选整理费用8万元,另外为购买该原材料,发生采购人员差旅费用1.50万元;上述材料价款与费用均以银行存款支付。甲材料本月初库存为零,截止2x19年10月31日车间累计领用甲材料180吨。
甲公司为增值税一般纳税人,采用计划成本核算材料的购进与领用,甲材料计划单价2.60万元/吨。该公司2x19年10月2日购进甲材料200吨并已办理入库,单位成本为2.50万元/吨。增值税专用发票表明甲材料价款为500万元,增值税税额为65万元。在购买甲材料过程中发生的运杂费5万元、保险费0.50万元、入库前的挑选整理费用8万元,另外为购买该原材料,发生采购人员差旅费用1.50万元;上述材料价款与费用均以银行存款支付。甲材料本月初库存为零,截止2x19年10月31日车间累计领用甲材料180吨。
会计学堂怎么看不了视频了
一般纳税人自产产品发给员工做福利,原材料的进项税额还用转出吗
老师可以发一下红字发票的操作步骤吗?谢谢
老师,微信结息,怎么做账
郭老师,请问老师结转民间非营利组织只有收入的话,结转出来是没有东西的对吗?
老师好,我们租厂房,现在不租了,但是刚开始做好分录,应付房租45万,现在清了还有197500不需要付了,我的这个197500怎么冲出来呢
老师,卖出去的货因质量问题打折,打折部分开具红字发票选择销售折让,为什么界面不显示需要打折金额,显示的是之前销售货物时开具发票的金额。
请问老师结转民间非营利组织只有收入的话,结转出来是没有东西的对吗?
每到月底都要结转制造费用到“生产成本-xx产品-制造费用”…… 每到月底,同时结转产品的生产成本到“库存商品-xx产品”…贷就是料工费…
建筑企业按开给甲方发票确认收入后,有的项目成本发票比收入多多,有的项目成本发票比收入少很多,怎么结转成本?成本发票很少的需要做暂估成本吗?