您好,是正确。自然灾害可以进项税抵扣

专项扣除1月份没做,2月份可以重新做吗?
老师好:请问我单位的一家客户,在应收账款挂着,现在账是平的 。可现在收到这家一张进账单用途写的借款,老师这家我是在立一户其他应付款,还是在应收账款贷方挂着?如果在应收账款贷方挂着,有风险吧?
找答疑的郭老师,谢谢
老师,开票的时候税点用不用开票?
20万含税价,9个点,现在有一个进项13个点的。那我需要按13个点开出开票金额是多少
老师,您好!合伙企业的监事,社保不在合伙企业里,也没有发工资,需要给这个监事零申报个税吗?
老师,您好!合伙企业的合伙人是不是不管有没有工资,都得申报个税呀
老师,会计上开票的时候除以0.92的情况,发票是怎样开的?
付建设行政事业性收费(垃圾费)36元怎么做账的 是不是直接进借管理费用-垃圾费36贷银行存款36
请问500元以下的小额零星支出凭证扣除是不是提到1000了
老师,这个判断题的答案是对。 那么,自然灾害不属于非正常损失吗?
另外,靳老师讲解中,存货的非正常损失有两种,一种缺心眼,一种坏心眼,这两种都是减去赔偿的,剩余计入“管理费用”吗?
您好,自然灾害是非正常损失,只有管理不善部分进项税转出
请问老师: 已单独确认进项税的购进货物发生非正常损失,应贷记“应交税费--应交增值税(进项税额转出)”科目。这句话对吗?(答案是对) 老师,那这道题为什么是对的呢? 自然灾害损失是不需要做进项税额转出的。
您好,是的,不严谨,自然灾害也是非正常损失
那就明白了,谢谢
您好,您客气,非常荣幸能够给您支持