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甲公司是一家居民企业,为增值税一般纳税人,属于是国家需要重点扶持的高新技术企业,本年取得商品销售收入5600万元、转让固定资产的净收益50万元、投资收益80万元;发生商品销售成本2200万元、税金及附加120万元、销售费用1900万元、管理费用960万元、财务费用180万元、营业外支出100万元,实现利润总额270万元,甲公司自行计算缴纳企业所得税=270x15%=40.5(万元)。经注册会计师审核,发现本年甲公司存在如下问题: (1)12月购进一台符合《安全生产专用设备企业所得税优惠目录》规定的安全生产专用设备,取得增值税专用发票,注明价款600万元、增值税78万元,当月投入使用,甲公司将该设备购买价款600元一次性在成本中列支。该设备生产的产品全部在当月销售,相关成本已结转。 (2)管理费用中含业务招待费120万元。 (3)销售费用中含广告费900万元、业务宣传费100万元。 (4)财务用中含支付给银行的借款利息60万元(借款全额1000万元,期限1年);支付给关联方借款利息90万元(借款金额1500万元,期限1年),已知关联方的权益性投资为400万元,此项交易动不符合独立交易原则

2022-11-10 22:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-10 22:54

同学你好 题目需要补充完整哈

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相关问题讨论
同学你好 题目需要补充完整哈
2022-11-10
现在的问题是什么?然后就是你的题目材料也没有发完。
2022-11-13
你好请把题目完整发一下
2022-05-25
你好请把题目完整发一下
2022-11-11
是要计算所得税吗
2022-11-12
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