是的,这个不交印花税的

老师,筹建期一整年不能做亏损年度,但是又把开办费记入管理费用里面了,银行手续费也没有记入到开办费当中,只是记到了财务费用里面了,交的投资款印花税记到税金及附加里了,那我汇算清缴调增的金额里面开办费一栏应该是填管理费用加财务费用和税金及附加的总额吧!
这个经营范围可以开咨询服务费吗 经营范围包括技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务;销售日用品、文化用品、体育用品、家用电器、电子产品;软件开发;软件服务;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;经济贸易咨询;企业管理咨询;教育咨询;企业策划、设计;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示;电脑动画设计;摄影扩印服务;组织文化艺术交流活动。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
像厂里的天猫店阿里开给我们的软件服务费,往年的都是今年开给我们的,这样的印花税都要交吗?
阿里给企业陶宝店开的软件服务费应该不用交印花税吧?
老师您好,*信息技术服务*服务费里的“服务”指:乙方按照本合同应当向甲方提供的安装,调通和测试,开通,运行,项目管理,软件的使用和升级,检验,维护保养,修理和保修等服务。这类的信息技术服务需要交印花税吗,交哪类印花税
公司减资需要缴纳什么税费
注册公司,核名已经核过了,现在设立登记,因地址有更换,是不是就不能改?比如原来是XX区,现在想改为:AA区,都是一个市的……
老师您好,比如我代理了四个公司的申报,其中有一个也请了专门的代理机构做汇算清缴,代理机构的小会计说要给二维码我验证她进去查资料,是不是她就可以看到我代理的四个公司的申报情况了?
老师早,我们去年11月份开了一张发票,税额1700,后来12月份红冲了,我现在的问题是, 1:我12月没有考虑到红冲的发票,转增值税的时候,比如我12月开票总计税额是10000元,我分录是借:应交税费-转出未交增值税10000,贷:应交税费-未交增值税10000,但是26年1月缴费的时候是借应交税费-未交增值税8300,贷银行存款8300,我现在才发现这个问题,导致账面挂账1700,这个1700我是红字一下吗?摘要写啥呢? 红字就借:应交税费-转出未交增值税1700(红字),贷:应交税费-未交增值税1700(红字)
老师:购进牛羊肉,对方没有发票能入账吗?(非牧民)
老师,公司才刚办理下营业执照,进去国家企业信用里面,显示列入经营异常名录,原因是因为通过登记的住所无法联系到人,这个怎么取消呢
老师,个税汇算,如果专项扣除赡养的父母不在了,如何把父母的信息去掉?
公司减资需要缴纳什么税费
不含税40629.6、现在要开票补11点税金给我们、补多少钱怎么算啊
老师你好,民间的一个组织调解中心可以开票的哈,