您好,这填写在增值税减免税明细表里面
老师,交了280元税控盘服务费,可以抵减增值税,写在申报税表那一栏呢?
税控服务费增值税申报表的主表应填在哪一栏
老师,增值税税控盘服务费在增值税报表哪个栏次填写呢
税控盘服务费280填在增值税报表哪里
请问维修费收入填在增值税报表主表哪一栏次,技术服务费收入填在增值税报表主表哪一栏次,一般纳税人
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
主表在哪填
在应纳税额减征额里面
可是我填在这里比对不通过
是不是附表没有填写呢
附表4有个税额抵减情况表,和增值税减免申报表不是都得填吗
对都是需要填写的
那为啥显示主表23栏填报异常
你得看看你填写了几个附表
附表填了两个就那个附表4和增值税减免申报表
那肯定没问题呢,给你什么提示
提示主表应纳税额减征额填报异常
您这么说也判断不出来呢
那我这咋整
你这个需要交增值税吗
需要呢,这月要交增值税
那这个最好还是联系一下软件服务商来确定一下
老师,税务说只能一次减免480元,有这个政策吗
这个不对的,每年的280都可以抵