您好,这填写在增值税减免税明细表里面

老师,交了280元税控盘服务费,可以抵减增值税,写在申报税表那一栏呢?
税控服务费增值税申报表的主表应填在哪一栏
老师,增值税税控盘服务费在增值税报表哪个栏次填写呢
税控盘服务费280填在增值税报表哪里
请问维修费收入填在增值税报表主表哪一栏次,技术服务费收入填在增值税报表主表哪一栏次,一般纳税人
如果说消费税收入的80%乘以0.05得到的是首饰的消费税,那么这个收入是含增值税的吗
老师,我们公司运营的客车要缴保险,需要我先在电子税务局申报减免车船税,这个要怎么操作?
老师,你好,咨询个问题,是这样的,新农投公司还有给总包中标公司旌旗工程款没有结算,现在旌旗公司被很多其他公司投诉 ,很有可能被法院执行,现在旌旗分包商投诉到新农投要没有收到旌旗的款,现在新农投想想签个委托支付协议想款直接打给分包,这样可以吗?发票还是旌旗开给新农投,就是付款单位是旌旗的分包公司,这样有没有风险,能不能操作
老师,小规模纳税人做收入,计税科目理论上是 应交税费_应交增值税,我可以像一般纳税一样,应交税费_应交增值税_销项税额吗。
想咨询下:2021年的亏损,最多可以留到明年使用,对吗?
公司现在有很多进项发票,有税率1,6,13的专票,有买车,原煤,保险,咨询服务的发票,我怎么算出来我能开出去多少原煤的发票?
老师,第三方检测公司的做账分录都给我写一下
11月份,实际成本和预算怎么做分析,从哪些方面去入手
老师问一下,一个个体户超市,他经营收入都是存在对公户,然后想把对公户的钱提到自己私人账户怎么做账
就是停车费。我们公司负担200。员工负担200,总共是400。现在老板想把400块钱的费用全部入到公司的费用。怎么处理才能做到?
主表在哪填
在应纳税额减征额里面
可是我填在这里比对不通过
是不是附表没有填写呢
附表4有个税额抵减情况表,和增值税减免申报表不是都得填吗
对都是需要填写的
那为啥显示主表23栏填报异常
你得看看你填写了几个附表
附表填了两个就那个附表4和增值税减免申报表
那肯定没问题呢,给你什么提示
提示主表应纳税额减征额填报异常
您这么说也判断不出来呢
那我这咋整
你这个需要交增值税吗
需要呢,这月要交增值税
那这个最好还是联系一下软件服务商来确定一下
老师,税务说只能一次减免480元,有这个政策吗
这个不对的,每年的280都可以抵