同学你好 可以做往来的
老师,请教一下。公司在外地有一处房产,出租了,租金收入交的房产税是放在公司所在地交纳了,未放在房屋所在地交,现外地房要卖,涉及到要补交房产税、增值税等,因为我们公司开了专票给出租方,如果我们要在公司这边税务申请退增值税和房产税,这个租金专票是不是需要作废,开票时间是2018年了。
老师,我们是物业公司,帮业主代收代付房租,经营范围有租赁业务,我们只收取委托服务费,客户要求开发票,我们能开发票吗?还是只开收的服务费?房租需要交多少税点
请问 我们公司属于服务业 但是公司有处房产租出去了 收到的租金我们是没有开票的 是不是需要申报增值税 税点是按服务业的交还是几个点
你好,我们是小规模公司,比如我们这个季度开了资产评估普票一个点的有服务费28万,租金发票五个点的有15万,请问我们需要交增值税吗
考试,公司出租房产,房产税是按租金收入申报,我是按合同金额申报,还是按不含税的报?没有开票,我的增值税是不是也要同时确认租金收入?
老师3月份有个出差的餐费发票没入账,现在怎么入,不走业务招待
请问老师,公司的银行账和银行对不上,是历史遗留问题了,不想追溯了,用什么做法调平呢?
公司在市场一家小炒摊上定的员工餐,15一份,每天有七八个员工吃,小炒老板要是能开票,开什么项目?
老师,我是建筑业乙方施工方,现在对甲方开票500万,月末我收入成本的分录怎么写
老师,我是一般纳税人,建筑行业施工方,现在给甲方开票500万,我怎么✍分录,成本收入各是多少。与甲方得合同是2000万,预算成本1750万
老师帮忙做一下题吧?谢谢啦
找宋生老师 老师 我是建筑施工方 现在开票给甲方1400万,都是一般纳税人,与甲方的总合同是8000万,预算成本7000万,工程还在建设中,怎么写分录,收入和成本都是多少
老师,2023年已计提未发放的工资,2023年企业所得税汇算时做了纳税调增,在2024年12月和2025年1月将23年未发工资分别发放,请问24年企业所得税汇算怎样申报?
老师,利润率怎么计算?
老师好,前面提过问题就是大宗贸易中实际到货数量和收取进项发票上的数量不一致,比如到货数量是44.94吨,采购发票是上的数量是45吨,,前面老师回答过说是按实际到货数量入库,要保留相关税务证明资料,如果我们没有任何证明材料的情况下,自制一个内部入库单行不行?或者补其他的啥凭证?请指点?
那是一直挂账 不用交税吗
同学你好 对的 一直挂账不用缴税的 只要不超三年往来就没事
有点不太懂 比如我挂个其他应付款 这个能一直挂在账上 没事吗?
同学你好 这个可以的