计算该厂本月应纳的消费税额是500000*30%%2B70000*(1%2B5%)/(1-30%)*30%
1.某化妆品生产企业为增值税一般纳税人,生产销售高档化妆品和普通护肤品。2020年5月份发生以下义务:1)从甲企业购进生产用原材料一批,取得增值税专用发票注明价款200万元;从乙企业购进10万元生产用标签,取得增值税普通发票(2)销售高档化妆品给某商场,取得含税销售收入200万元;销售普通护肤品给某批发企业,取得含税销售收入100万元。。(3)将新研制的一批高档化妆品赠送给客户,成本20万元,成本利润率四.1.(5)为5%,该新型高档化妆品无同类产品市场销售价格要求:请计算该化妆品生产企业应纳的增值税和应纳的消费税。
1.某化妆品生产企业为增值税一般纳税人,生产销售高档化妆品和普通护肤品。2020年5月份发生以下义务:1)从甲企业购进生产用原材料一批,取得增值税专用发票注明价款200万元;从乙企业购进10万元生产用标签,取得增值税普通发票(2)销售高档化妆品给某商场,取得含税销售收入200万元;销售普通护肤品给某批发企业,取得含税销售收入100万元。。(3)将新研制的一批高档化妆品赠送给客户,成本20万元,成本利润率四.1.(5)为5%,该新型高档化妆品无同类产品市场销售价格要求:请计算该化妆品生产企业应纳的增值税和应纳的消费税。
1、美之源日化厂为增值税一般纳税人,经营业务是生产化妆品和护肤护发品。该厂2013年7月有关购销情况如下: (1)从农民处购入一批芦荟作为生产原料,开具的收购发票上注明的买价是250 000元;发生运输费用3 000元,取得增值税专用发票。上述款项已付,货已运达企业。 (2)购进一批专用物资并取得普通发票,金额为46 800元;款项已付,该批物资已用于扩建产房。 (3)向某大型商场销售一批化妆品,取得销售额(不含增值税)500 000元;支付运输费用2 000元,已取得增值税专用发票。 (4)将一批新研制的化妆品赠予某剧团,成本金额70 000元,该新产品无同类产品市场销售价格。 说明:化妆品的消费税税率为30%,成本利润率为5%。 计算该厂本月应纳的消费税额是多少?
1、美之源日化厂为增值税一般纳税人,经营业务是生产化妆品和护肤护发品。该厂2013年7月有关购销情况如下: (1)从农民处购入一批芦荟作为生产原料,开具的收购发票上注明的买价是250 000元;发生运输费用3 000元,取得增值税专用发票。上述款项已付,货已运达企业。 (2)购进一批专用物资并取得普通发票,金额为46 800元;款项已付,该批物资已用于扩建产房。 (3)向某大型商场销售一批化妆品,取得销售额(不含增值税)500 000元;支付运输费用2 000元,已取得增值税专用发票。 (4)将一批新研制的化妆品赠予某剧团,成本金额70 000元,该新产品无同类产品市场销售价格。 说明:化妆品的消费税税率为30%,成本利润率为5%。 计算该厂本月应纳的消费税额是多少?
1.美之源日化厂为增值税一般纳税人,经营业务是生产化妆品和护肤护发品。该厂2019年5月有关购销情况如下:(1)从农民处购入一批芦荟作为生产原料用于生产化妆品和护肤护发品,开具的收购发票上注明的买价是250000元,发生运输费用3000元,取得增值税专用发票。上述款项已付,货已运抵企业。(2)购进一批专用物资并取得增值税专用发票,价税合计金额为464000元。款项已付,该批物资已用于扩建厂房,厂房扩建后其原值增加了50%以上。(3)向某大型商场销售一批高档化妆品,取得销售额(不含增值税)500000元,并支付运输费用2000元,已取得增值税专用发票。(4)将一批新研制的高档化妆品赠与某剧团,成本金额为70000元,该新产品无同类产品市场销售价格。【要求】计算该厂本月应纳的增值税税额和消费税税额(注:高档化妆品的消费税税率为15%,成本利润率为5%).
请问超出营业执照范围需要开票,是代开发票还是?
应收票据是冲应收账款是吧,分录怎么写的呢
内蒙古事业单位 1.新增加人员是点年度缴费工资申报还是月度缴费工资申报。 2.在社保网厅加入新人以后先在职工参保信息管理点本月跟新数据还是现在在缴费工资申报里里先点缴费工资申报
12.2024年5月1日,甲公司采用分期付款方式购入一台大型设备,当月投入使用。合同约定的价款为5 000万元,分5年等额支付,该项业务中分期支付的购买价款的现值之和为4725万元。假定不考虑其他因素,则甲公司该设备的入账价值为()万元。 C.4 725 D.5725 B.5000 A.1000 老师这题答案是D,我想知道5725是怎么计算出来的
不是本公司员工机票能入账吗
请问,法人注资转账的时候,忘记备注注资字样了。可以吗?
老师您好,25年补交24年的企业所得税和印花税,可以直接 借:未分配利润 贷:银行存款吗?
老师请问,申报所得税汇算清缴填报时,指示填报数据与财务报表数据不一致,如财务报表数据错误,请更正财务报表数据后,再继续申报,但更正好了之后去填报还是这种指示
老师,增值税申报表主表第24栏应纳税合计包括当月的即征即退项目的应纳税额吗?
老师您好!个体工商户住宿费税率多少?