同学你好,如果是更正申报21年的,借:以前年度损益调整 1 贷:其他应付款1 借:未分配利润 1 贷:以前年度损益调整 如果不调:借:管理费用 贷:银行存款1

请问老师,企业做的是2021年财务报表审计,但是会计师事务所相应做了2020年的分录调整。请问老师财务对事务所2020年的调整怎么写分录,写在2021年和写在2022年都一样吗?具体分录怎么写,图片为对2020年事务所的调整分录。
老师好!问下假如22年更正21年的错误分录,涉及到的以前年度损益调整科目和其他科目分别在22年的财务报表项目中该怎么列示啊?
老师好!这是21年错账的调整分录,问下21年的财务报表和22年的财务报表咋调整啊? 借:应付账款 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配—未分配利润
老师好!问下场景三完整的分录怎么做啊?还有21年的财务报表和22年的财务报表具体咋调整啊?没看懂
老师,为什么会出现财务制度已备案却不用提供报表?这个报表是否申报是怎么决定的啊?我看21年整年未提供报表,也没问题
老师,小规模,可以开13%的发票吗?
老师,一般纳税人,4月欠增值税100元,然后5月进项10元,销项税50元,然后留抵抵欠4月增值税40元,补缴4月增值税60元,这样怎么做会计分录,4月5月6月分别怎么做会计分录
企业所得税汇算清缴会计分录,计提,缴纳或退税,会计分录怎么写
你好老师新注册的个体户是查账征收在系统调核定征收显示金三流搜索不到相关信息怎么回事怎么操作
请问老师,劳务费走流程付款怎么走
请问老师,劳务费走流程付款怎么走
你好老师,请问非标准件安装开什么类目的发票呀?
郭老师,我们和二手房东签了租房合同,对方给我们也开票了,二手房东是公司,我们要申报房产税吗
老师奶茶店是一般纳税人,税率是按6%还是13%征收增值税呢
财务对生产的管控,如何着手
好的,这个例子更正分录对所得税的影响咋做分录啊?麻烦再写下所得税分录的金额,还有21年和22年报表各怎么处理啊?
少交所得税啊,只是说影响那一年
具体咋做分录啊?还有报表咋处理?
分录不是上面写了吗,俩年的。在未分配利润里,22年调,就是调的那个月的管理费用里
所得税的调整分录不会做
所得税减少。冲所得税费用
借:应交税费—应交所得税 1万乘以0.25 贷:以前年度损益调整—所得税费用1万乘以0.25 借:银行存款 2500 贷:应交税费—应交所得税 2500 是这样做分录吗?
看之前的分录冲。如果清缴也是做到上年就这样做
好的,谢谢您
不客气不客气不客气