你好,借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬—工资 是根据应发数 计提 仅仅是工资。社保和公积金需要另外计提
老师好,计提工资是根据应发工资来计提,这个应发数包括社保和个税吗?
老师好,工会经费是按应发数计提吗,包括社保,个税,是吗 2.参保金算的上年平均工资是实发数吗?不包括社保和个税,是按银行实际发放数吗? 工会经费和社保计算是,看哪个科目取数呢?
计提工资是计提应发工资还是计提实发工资?比如我应发工资7000;为员工代缴的社保700,公积金300;个税50。应该怎么做分录
请问老师,计提工资是计提应发数还是实发数,因为有社保住房公积金个税
老师您好,计提员工工资的会计分录怎么写,是按应发数计提还是实发数计提?要包括社保、公积金一起计提吗?
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊
老师,出口退税进项发票税额是3000,出口退税免退税申报申报系统里出来的退税是2999.98提交退税后,收到退税款2999.98这是怎么回事?怎么做平
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900老师,我的意思就是是不是起初就这样录入
在公司上班,个人所得税由公司统一代扣代缴,但员工已离职2个月了,税务电话要求补个人所得税,请问一下,税务局是找公司还是个人?
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是做借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900贷预收账款6000对不对
老师人力资源公司,一般纳税人,在申报增值税的时候,附表三还要填写吗