您好,是否您的纳税申报表填写有错误

月末的时候转出当月多交的增值税,是借:应交税费-未交增值税,贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税),但是我在当月交以前月是借:应交税费-未交增值税,贷,银行存款。这两笔分录不是都有未交增值税,怎么理解
老师,请问上个月报了增值税,但是没有交,这个月还能报增值税吗
老师好,我第一次填写增值税报表。6月的时候开票的,然后七月做了申报。到这个月我接手,因为我没有填写过,想问下,为什么做7月申报的时候还会有6月那笔税费显示在“期初未交税款”里面啊,上个月就已经交过了呀
老师好 比如本月销项税额10000 进项税额5000 计提增值税的时候 未交增值税就是5000 但是有税盘服务费280 税局网上交的增值税是4800 这个增值税应该怎么计提
老师,我们之前报了增值税,但是没有交,拖了几个月,上个月才交的
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
应该是没有填对
您好,是的,否则应当不能体现未交增值税