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应收账款有0.01的差额,是因为还没收到发票就结转成本了,怎么把账做平?分录怎么做?

2022-11-12 20:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-12 20:12

你好,应收账款有0.01的差额,可以这样处理 借:营业外支出   0.01,贷:应收账款 0.01

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你好,应收账款有0.01的差额,可以这样处理 借:营业外支出   0.01,贷:应收账款 0.01
2022-11-12
你好,账上不需要做调整的,你编制报表的时候重分类一下就可以的。应收账款在贷方明细余额的,把它放到预收账款里面。
2022-10-15
同学你好 这个可以结转的
2021-11-17
借应付帐款借主营业务成本负数 扣除差额的
2020-12-31
你好,你是一般纳税人的吗?
2023-01-11
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