你好,计算该公司应缴纳的企业所得税=(1 000万%2B200万—600万—300万—100万%2B50万)*25%

某工业企业为居民企业,2019年度发生经营业务如下: 全年取得产品销售收入5 600万元,发生产品销售成本4 000万元;其他业务收入800万元, 其他业务成本694万元;取得购买国债的利息收入40万元;缴纳销售税金及附加 300万元;.发生的管理费用760万元,其中业务招待费用70 万元;发生财务费用200万元;取得营业外收入100万元,发生营业外支出250万元(其中含扶贫公益捐赠38万元)。 要求计算: (1)会计利润;(3分) (2)业务招待费的调整额;(4分) (3)公益性捐赠的调整额;(3分) (4)该企业2019年应纳的企业所得税。(3分)
某工业企业为居民企业,2018年发生经营业务如下: (1)全年取得产品销售收人5600万元,发生产品销售成本4000万元。 (2)其他业务收入800万元,其他业务成本660万元。 (3)取得购买国债的利息收人40万元;缴纳非增值税销售税金及附加300万元. (4)发生的管理费用760万元.其中新技术的研究开发费用为60万元、业务招待费用70万元:发生财务费用200万元。 (5)取得直接投资其他非上市居民企业的权益性收益34万元。 (6)取得营业外收人100万元.发生营业外支出250万元(其中含公益性捐赠38万元)。要求计算下列各题: (1)计算该公司2018年度利润总额。(2)计算该公司2018年度纳税调整额。(3)该公司2018年度应纳税所得额。(4)该公司2018年度应纳企业所得税额。
(某公司 2019年全年发生以下业务: (1)销售商品取得收人1 000万元; (2)取得其他业务收人200万元; (3)购买国债获得利息收人30万元; (4)生产成本600万元; (5)财务费用、管理费用和销售费用300万元; (6)全年共缴纳税金100万元,其中增值税为50万元。 计算该公司应缴纳的企业所得税。
CN公司2020年全年发生如下经济业务:销售商品取得收入1000万元;取得其他业务收入200万元;购买国债获得利息收入30万元;生产成本600万元;财务费用、管理费用和销售费用300万元;全年共缴纳税金$0万元,不包含增值税。(注:企业所得税税率25%)要求:(1)列出免税收入。(2)计算该公司应缴纳企业所得税。(3)作出实际缴纳所得税的会计分录
某工业企业为居民企业,2020年度发生经营业务如下∶全年取得的产品销售收入5 600万元,发生产品销售成本4000万元﹔其他业务收入800万元,其他业务成本694万元;取得购买国债的利息收入40万元﹔缴纳税金及附加300万元;发生管理费用760万元(其中业务招待费70万元);发生财务费用100万元;销售费用200万元。计算该企业2020年度应纳的企业所得税额。
这一段意思是,我如果21年初获得100万不征税收入,5年内不管支出了多少,支出没,100万都做收入调减。相应的支出不许扣除,满5年了,这100万一分都没有用,也没有返还回去,那第6年我做应税收入,然后如果这100万用了就做扣除。 那这个老师说,2021年第一年收到100万不征税收入,做调减。第一年没发生支出,但是在2023年发生了100万支出,这100万可以扣,那她说错了啊
公司团建,收到的专票,可以抵扣进项税吗
老师,2026年扣缴2025年所得税,怎么账账务处理,2025年没有计提这笔所得税
老师您好,请问T+的利润表年度公式怎么设置呢?我们公司有5家门店,利润表设置模式是把门店设置成部门的,五家门店对应序号1-5,,,现在我想查询门店1的2026年1-5月利润表数据。LFS("6001","","年","月","贷","","","","","","","Y",[部门="1"])老师,像这个公式设置的对吗?
小规模纳税人,农业公司,买了一辆货车。加柴油的。这个柴油的怎么做分录啊。还有充值加油卡的
老师我2024.9月做的一笔分录借管理费用 55110,贷:应付职工薪酬-工资 55110,借:管理费用 55110贷:银存55110. 就是发放时候我第3步借写错了写成本高了管理费用,应该应付职工薪酬。现在怎么改呢 还需要操作一些其他的吗
老师,财务报表怎么调啊,贷款用
老师你好,我想问一下,固定资产无形资产投资性房地产非货币交换成长投(权益法),这个可以操作吗?怎么写分录
老师,个人出租房屋给公司经营,个人怎么开发票?
老师,我10万实缴出资了一家餐饮店,目前开业3个月,店里收入10万,目前支出30万,想问下我目前亏了多少钱,怎么计算的