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老师 这个专票做账时,借方是管理费用—服务费还是借主营业务成本

老师 这个专票做账时,借方是管理费用—服务费还是借主营业务成本
2022-11-14 10:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-14 10:02

你好,一般计入管理费用科目 , 要是其他部门使用 也可以按部门计入销售费用, 制造费用等 如满意,请五星好评哦

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快账用户6821 追问 2022-11-14 10:12

那这笔分录是什么情况下怎么做账

那这笔分录是什么情况下怎么做账
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齐红老师 解答 2022-11-14 10:29

这个是直接计入主营业务成本了,一般应该计入管理费用

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你好,一般计入管理费用科目 , 要是其他部门使用 也可以按部门计入销售费用, 制造费用等 如满意,请五星好评哦
2022-11-14
借:管理费用 100 贷 主营业务成本100
2024-02-20
您好,这个是主营业务成本的
2024-01-03
你好,可以这样。 正确的也是一样,做红字分录,然后按正确的重新做。
2025-10-22
您好,在本月税费管理费里抵扣 没有借方银行存款嘛,又没有收到钱,就是这次少交税费 直接 借:应交税费 贷:银行存款(实际交多少就是多少) 这样就平了,因为上期的应交税费有借方余额的
2024-08-27
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