好事多交的退回吗?

社保基数调整了差额怎么做账报税
基数调整,一下子补交了10个月的差额部分,报个税的附加扣除社保那一块怎么报?
老师,社保基数调低,有退回的差额,公司部分怎么做账啊
江苏省社保基数调整,员工缴费原本是6000,年度工资申报是工资写错了,基数调低到4500了,2月已经过了结算期,请问怎么补缴2月差额部分的社保
老师,请问下每年社保基数调整的补社保基数差这种,在基数调整金额还没出来时离职人员的社保个人承担部分应该怎么扣
老板有两家公司,经常互相往来付款,收款的时候有开销售发票做应收账款,请问付款的时候可以直接做应收账款,贷银行存款吗?
农村充电桩维护费,政府发文称按照充电桩具体数量给与补贴,但是尚未打款,可以提前确认收入吗,有什么风险,单位想提前确认
老师,我们是小规模纳税人,当时账上做了未申报收入,但是未票收入没有申报报表,查补了以前年度增值税附加税,怎么做账?
收到甲公司款,有开发票,做借:银行存款 贷:应收账款甲;又付款甲公司,没开票,做借应收账款甲 贷银行存款;这样可以吗
老师像我们仓库欠客户的东西隔两年他们一直没有来提货,我们这两年期间每次盘点每次都要算进去,这样的情况,我们该怎么处理比较好呢?
登录电子税务局APP,输入身份证和密码后,还需要手机号验证码,但手机号是空白的,怎么登录,可以输身份证号刷脸登录吗,这样可以避开手机验证码吗
老师2024年6月购入编织袋 已经使用 之前忘记叫对方开具发票。2025年12月才收到普通发票 不抵扣进项税额。这笔业务要怎么处理。
老师2024年购入编织袋 已经使用 2025年12月才收到普通发票 不抵扣进项税额。这笔业务要怎么处理。税务
现金流量表中“收到其他与经营活动有关的现金”指什么?从哪里取数?
业务发生时借:工程施工,贷:应付账款。借:应收帐款,贷:主营业务收入。结转时借:主营业务成本,贷:工程施工。如果这样做我可以按票确认收入,按票结转成本么?
你好,是多交的退回来了吗?
需要补缴的
借管理费用社保 贷,应付职工薪酬社保 借,应付职工薪酬社保, 其他应收款,个人负担的社保 贷,银行存款。