你好同学,反冲咱原来做的那个分录就行,比着写个一模一样的分录金额写成负数就行。

单位部分养老保险基数下调,退回1-8月部分社保费,怎么做账
老师您好,我们这个月社保调整,原来社保基数按照高的基数缴纳的,这个月社保基数降低了,原来多交的社保个人和单位部分都退回了,有些人已经离职,退回的个人部分应该怎么入账?
老师,收到社保局退回来的养老单位部分的差额怎么做账?社保局调整征收比较,把之前超过14%的部分退回来了。
社保调低基数了,补退了一部分社保,这个怎么做账
老师,社保基数调低,有退回的差额,公司部分怎么做账啊
收到从银行开具的转账手续费专票如何做账,光将发票的进项税额冲减财务费用对不?还是说全部红冲再将这价税合计专票重新做一下?哪个是规范的,实操中都是如何做的?
@文文老师 请问我们公司买其他公司工会上的主播,对方开具信息技术服务信息服务费可以吗?我记得之前问过你说可以
请问我们公司买其他公司工会上的主播,对方开具信息技术服务信息服务费可以吗
请问老师,有限公司转让股东,新股东对转让前的债务承担责任么?转让后旧股东对转让前的债务有责任么?
老师您好,我是a房产公司的会计,A房产公司的股东现在成立了b房产公司。又找c建筑公司成立了一个分公司。但是建筑公司的股东和房产公司的股东不是相同的人。现在老板想让我干a房产公司的会计和是建筑公司的这个分公司的会计。这是不是存在关联关系啊?
老板有两家公司,经常互相往来付款,收款的时候有开销售发票做应收账款,请问付款的时候可以直接做应收账款,贷银行存款吗?
农村充电桩维护费,政府发文称按照充电桩具体数量给与补贴,但是尚未打款,可以提前确认收入吗,有什么风险,单位想提前确认
老师,我们是小规模纳税人,当时账上做了未申报收入,但是未票收入没有申报报表,查补了以前年度增值税附加税,怎么做账?
收到甲公司款,有开发票,做借:银行存款 贷:应收账款甲;又付款甲公司,没开票,做借应收账款甲 贷银行存款;这样可以吗
老师像我们仓库欠客户的东西隔两年他们一直没有来提货,我们这两年期间每次盘点每次都要算进去,这样的情况,我们该怎么处理比较好呢?