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请问会计电商内账怎么操作流程?会计分录?我们是卖牛奶电商公司小规模!实际到账金额和发货时不一样好难,以哪个为准做收入?

2022-11-15 08:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-15 08:26

你好,以实际收到款项的金额来做。

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快账用户8468 追问 2022-11-15 08:56

请问每一天有收入的话都要结转成本吗?还是说可以到月底直接做一笔总的结转成本分录。

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齐红老师 解答 2022-11-15 08:56

同学,你确认收入正好对比结转成本

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快账用户8468 追问 2022-11-15 12:47

如果每一笔收入就结转一笔成本,那到月底的时候是不是就不用再做成本结转了

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齐红老师 解答 2022-11-15 12:51

对的,如果能做到一笔收入对应一笔成本

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快账用户8468 追问 2022-11-15 12:53

好的,再请问一下月底除了结转这个成本之外,还需要手动写分录结转什么吗?

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快账用户8468 追问 2022-11-15 12:53

除了成本这些分录需要手动结转,好像收入和费用都是自动结转的对吧

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齐红老师 解答 2022-11-15 14:43

同学,结转本年利润都 是损益自动结转

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相关问题讨论
你好,以实际收到款项的金额来做。
2022-11-15
同学你好 ,1、小规模的收入也是按月份去挂账的,报税只是按季度去申报, 但是每个月都是要挂账做凭证的,每月实际的收入是多少,就挂账 多少,2、50万的也是按月份去挂账,45万是免增值税的,5万的是增值税及附加要缴税的,3、同学这个总流程的一会画吧,4、同学这个是属于公司的规定,可以先定规章㓡度,5、软件的退税,软件的20万增值税,这个要看你们公司的硬件和软件的百分比分配,
2022-12-16
正常销售(对公正打款部分)发出商品时(假设满足收入确认条件) 借:应收账款(或银行存款 ) [实际收款金额] 贷:主营业务收入 [不含税收入金额] 应交税费 —— 应交增值税(销项税额) [按税率计算的税额] 同时,结转成本: 借:主营业务成本 [商品成本金额,如 1400 元] 贷:库存商品 [商品成本金额,如 1400 元]代销业务发出代销商品时 借:发出商品 —— 代销商品 [成本金额,如 1400 元] 贷:库存商品 [成本金额,如 1400 元]收到代销清单(假设商家销售完成并告知公司) 借:应收账款 —— 代销商 2000 贷:主营业务收入 1500/(1 %2B 增值税税率) [按适用税率换算为不含税收入] 应交税费 —— 应交增值税(销项税额) [按税率计算税额] 同时,结转成本: 借:主营业务成本 1400 贷:发出商品 —— 代销商品 1400收到客户国补优惠后的款项(假设客户实际付款到公司账户) 借:银行存款 [实际收到金额] 贷:应收账款 —— 代销商 [实际收到金额]计算应支付给代销商的利润及相关扣除计算销项税:500×0.13 = 65(元)假设刷卡手续费为X元应支付给代销商金额 = 500 - 65 - X 借:销售费用 —— 手续费 X 其他应付款 —— 代销商利润 [应支付给代销商金额] 应交税费 —— 应交增值税(销项税额抵减) 65 贷:应收账款 —— 代销商 500用**返销售利润给代销商时 借:其他应付款 —— 代销商利润 [应支付给代销商金额] 贷:其他货币资金 —— ** [应支付给代销商金额]后续收到国补打款给老板(假设国补直接打到老板私人账户,且公司不做收入处理 ) 借:其他应收款 —— 老板 贷:应收账款 —— 代销商 [国补对应金额] 实际收到国补款项时(老板收到钱后告知公司 ): 借:银行存款(老板将国补部分转入公司账户时 ) 贷:其他应收款 —— 老板
2025-04-27
你好,你们发票是怎么开的?需要给你发票来做相应的账务处理
2022-04-11
应收账款负数可能因收入与资金匹配错误或补贴处理不当导致。可按以下操作: 拆分处理: 客户刷卡:销售时记 “应收账款 - 家电货款”,银联扣款到账时,按 “银行存款 %2B 手续费 = 应收账款” 冲销。 政府补贴:若为代收代付,记 “其他应付款”,不进收入;若属企业收入,记 “主营业务收入”。 合并科目可行:若无需区分,可合并为 “应收账款 - 家电销售”,但需在摘要注明款项性质(如 “刷卡”“补贴”)。 调整负数余额:核查是否多记收入或误将补贴计入收入,冲销后重新归类科目。
2025-05-30
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