不需要填写的作废了,就不用申报了。

老师,我7月有作废发票,八月申报增值税的时候。需要把作废发票填在哪里吗?
老师你好 是这样的 我们是增值税一般纳税人 上个月开的有两张发票需要作废的 但是忘记了 现在才发现 也已经开出负数发票了 但是在报税的时候也是要把这两张发票金额给报上去吗
现在9月份有一张发票当时忘记作废了,现在打开原票后可以作废和开具负数发票,我应该选择开具负数发票,这样还可以抵减本季度销项金额,如果选择作废它也作废不到第三季度,只是作废到第四季度,是吗
老师,我上个月开发票作废了两张发票,然后我现在报增值税的时候,作废发票的金额要填入本月开具其它发票这一栏吗?
有个问题我想咨询您一下,就出差旅行社代订机票的问题,取得对方开具的普通发票,不能抵扣进项税。但我在网上查阅资料,其实旅行社也是可以开具电子行程单的吧?如果我们仅凭旅行社开具的普通发票入账,是否合规呀
老师,运输企业,货车平台找车交的会员费是计入成本还是管理费用
按年申报营业账簿的印花税,1月收到投资款 烦回复以下: 1、当月计提,还是等到12月计提印花税 2、于次年1月申报期缴纳印花税
留抵欠,26年还可以吗?
郭老师,郭老师在吗可以解答问题吗
老师您好!请问劳防用品普通发票可以抵扣进账税额吗?
请教下,股东借款给公司用,现在还款还要给股东利息,股东取得的利息是不是要交增值税1%,利息红利所得20%的
如果两个单位之间往来,多数是快递邮寄货物的形式,这种物流模式如何留痕
请问老师,建筑服务劳务费还能开么?
@朴老师 早上好 问题请教的
比如这个,那我报增值税就是填已来发票金额66411.59是吗
你好,是填写你账上的主营业务收入加上其他业务收入。