同学你好 申报表多作废了吗

请问老师,我在12月份开具的发票其中有一张重复开具未作废,现在1月份发现了这个问题,怎么申报呢?
老师,我3月份开了18万的销售票,当时作废了3张,现在税盘显示48万。是不是那3张作废的当时应该红冲啊。那现在销售额增加,和报表数据不符,怎么处理
你好..7月份有一张发票..没作废..在8月份填开了红字信息表..但是现在申报8月份的增值税..那个没有冲减销售
老师,我上个月开发票作废了两张发票,然后我现在报增值税的时候,作废发票的金额要填入本月开具其它发票这一栏吗?
老师,我现在在报11月份的增值税但是发现在11月份开了一张发票忘记系统上作废了。现在算销项税额多了一张票我要怎么弄呀
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
没有作废
电脑上不让作废
这个只能重新申报 更正申报
那只能按错误的销售金额报,那多交的税费怎么办
同学你好 账上做未开票收入 然后下个月冲减未开票收入