你好,如果由发包方代发的话,那就只能是由咱们把钱转给发包方,发包方来申报个人所得税,然后呢,他要给我们出具发票,相当于他过渡了一下,这样的话有点儿麻烦。

工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
老师,是因为发包方没有给我们结账
你好,如果这样算的话,那可以让他来发放这个工资,然后呢,咱们这边申报个人所得税,咱来冲减应收账款,这样能说得过去。
现在就是我们要结工程款发工资,发包方想直接由他们代发,不管是他们代发还是我们自己发放,我们都需要给发包方开具发票是吗?这样发包方把账结给我们,由我们自己发放是不是对我们更有利?
你好,最好是让他把钱给咱们,咱自己发,这个流程既正规又说得过去,而且没有后续的问题了。
老师,在吗?
你好,同学,在的,最好是让他把钱结给我们,我们正常给咱自己的员工来发放工资,咱正常申报个人所得税,这个业务流程才是比较正规的。嗯,因为如果说让他给咱发工资的话,这个过程有点儿复杂了,万一后期税务局要查这个问题的话,咱如果拿不出非常有说明力的证据证明是他支付的,也很麻烦。
知道了,老师,谢谢
祝你生活愉快,开心快乐。