你好,如果由发包方代发的话,那就只能是由咱们把钱转给发包方,发包方来申报个人所得税,然后呢,他要给我们出具发票,相当于他过渡了一下,这样的话有点儿麻烦。
老师好,我公司是建筑劳务分包公司,与建筑总包方签订分包合同、我们劳务公司和包工头签订协议,工人工资由总包方代发,请问甲方代付工资个税由哪一方申报
老师。我们公司主要是做专业分包 甲方总包单位要求工人工资由他们代发 和我们签订三方协议 那我们报个税工资时。是由我们报吗 到时候我们的工程款需要扣除这部分已发工资费用 现在麻烦问下 我们账务怎么做呢
老师,您好!我们是分包单位,现场有40个工人需要发工资,发包方要求由他们给工人代发,我们想自己给工人发放,请问老师1、如果由发包方代发,工人个税扣除和申报还是我们自己对吗?2、由发包方代发存在的利弊有哪些?
您好老师,我们是专业分包,劳务部本又分包给了其他劳务公司。总包代发农民工工资里面有几个是我们自己公司的人。想请问我们自己公司的人可以用我们的工资表对冲总包代发农民工工资吗?
老师我们建筑公司和劳务公司签的合同把工程包给他们了,现在他们要给工人发工资,由我们公司代发这样做合理吗?是不是需要对方出个委托代发工资合同,代发我们这边需要申报个税不需要流程是啥?
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
劳务派遣公司派遣到海外用工单位,海外用工单位形式发票合计20万,其中包括工资五险一金10万,服务费6万,合计预扣所得税4万,开具差额电子发票金额合计20万,不含税金额195238.1,税款4761.9扣除部分是10万,小企业会计准则按国内开具的电子发票入账怎么做分录,其中预扣的所得税部分是否要从收入中剔除
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值
第四问的分录和金额怎么计算
老师,是因为发包方没有给我们结账
你好,如果这样算的话,那可以让他来发放这个工资,然后呢,咱们这边申报个人所得税,咱来冲减应收账款,这样能说得过去。
现在就是我们要结工程款发工资,发包方想直接由他们代发,不管是他们代发还是我们自己发放,我们都需要给发包方开具发票是吗?这样发包方把账结给我们,由我们自己发放是不是对我们更有利?
你好,最好是让他把钱给咱们,咱自己发,这个流程既正规又说得过去,而且没有后续的问题了。
老师,在吗?
你好,同学,在的,最好是让他把钱结给我们,我们正常给咱自己的员工来发放工资,咱正常申报个人所得税,这个业务流程才是比较正规的。嗯,因为如果说让他给咱发工资的话,这个过程有点儿复杂了,万一后期税务局要查这个问题的话,咱如果拿不出非常有说明力的证据证明是他支付的,也很麻烦。
知道了,老师,谢谢
祝你生活愉快,开心快乐。