你好; 你残疾人工资加计扣除100% ; 那你就是平常季报减去50万 ; 汇算的时候 在扣除50万 ; 合计是100万哈
老师,我一直我也处理过固定资产一次性扣除。你看看我的理解对吗?我会计上正常按月折旧,比如这个月利润是50万,到申报企业所得税时固定资产已一次性扣除50万,那我是不是就不需要计提企业所得税了,这样不一致对吗
你好,老师,我们是分包的劳务,给对方开劳务票。总包给我们拨款100万劳务费,我们要给工人发工资。这个是不是属于我们贷发,然后需要对公发工资。这次拨了100万的劳务费,工资只开50万。这个可以吗?那作为劳务发,成本是啥,具体做账处理是怎样的
老师,这里支付给残疾人的工资50万已经可以据实扣除的啊,但是答案解析里面又说调减50,就是加计扣除的这个50给调减,他这个意思是不是可以理解为残疾人工资200%扣除呢???就是我本来支付50万工资给残疾人,但是却允许我扣除100万是这个意思吗?
老师,我没理解这个,他说的残疾人工资50万,那么这个300万里面已经包含了50万对不对,可是为啥他又给加计扣除了50万呢?这样的话是不是就扣除了100万了
2月收到进项发票50万,6个点税款,已经抵扣了,我们付了28万,剩余22万还没付,现在12月了,对方说要把合同作废,重新签订一份28万的合同,就是说后面的22万他们不付款了,但他们发票已经开给我们了,这怎么处理比较简单?
你好老师,我上月已认证的发票,这月被红冲了,做账和报税需要怎么处理
收到的普通发票成本票大于开出去的发票金额,进大于销,例如成本票收到了200万,收出去发票100万,工资20万,是否需要做一部分无票收入的申报
合资公司,企业所得税税率怎么计算?
老师我想问一下,小规模纳税人公司刚成立1个多月,之前4、5月份的成本和费用没有走对公账户过账,都是个人垫付的,却已公司抬头开回来了发票,这些发票又没有付款凭证,分不清是个人消费还是与公司经营有关的,这些费用加上就有9万多,可收入款一点都没有往对公账户走,这种怎么处理呢
老师我们公司租用一辆洒水车在工地,洒水车是1000一天租的,水也是包含在租赁费里面,这个发票对方应该怎么给我们公司开具才对呢?
老师,劳动合同有固定期限赔偿是n吧,n代表工作年限,一年赔偿多少,公司和个人协商对吗,一般是多少啊
老师你好,建筑劳务公司,项目完工,但未结算,发票还有部分未开,收入需要将未开的发票一起确认吗?
有税务师备考微信群吗
老师,您好!我现在需要做财务的SOP 标准化,我现在没有什么思路,这个应该怎么做?
这个开个人代开发票要不要交20%的个人所得税呀还是只交百分之一的个人所得税
意思就是本来我只发50万工资给残疾人支付,结果相当于我花了50万抵了100万的所得税吗?
支付出去50万,但是可以抵扣我支付的50万+再可以扣除的50万,是这样吗老师
你好1; 是的; 就是这样的意思哈 ; 对的