你好; 你残疾人工资加计扣除100% ; 那你就是平常季报减去50万 ; 汇算的时候 在扣除50万 ; 合计是100万哈
老师,我一直我也处理过固定资产一次性扣除。你看看我的理解对吗?我会计上正常按月折旧,比如这个月利润是50万,到申报企业所得税时固定资产已一次性扣除50万,那我是不是就不需要计提企业所得税了,这样不一致对吗
你好,老师,我们是分包的劳务,给对方开劳务票。总包给我们拨款100万劳务费,我们要给工人发工资。这个是不是属于我们贷发,然后需要对公发工资。这次拨了100万的劳务费,工资只开50万。这个可以吗?那作为劳务发,成本是啥,具体做账处理是怎样的
老师,这里支付给残疾人的工资50万已经可以据实扣除的啊,但是答案解析里面又说调减50,就是加计扣除的这个50给调减,他这个意思是不是可以理解为残疾人工资200%扣除呢???就是我本来支付50万工资给残疾人,但是却允许我扣除100万是这个意思吗?
老师,我没理解这个,他说的残疾人工资50万,那么这个300万里面已经包含了50万对不对,可是为啥他又给加计扣除了50万呢?这样的话是不是就扣除了100万了
2月收到进项发票50万,6个点税款,已经抵扣了,我们付了28万,剩余22万还没付,现在12月了,对方说要把合同作废,重新签订一份28万的合同,就是说后面的22万他们不付款了,但他们发票已经开给我们了,这怎么处理比较简单?
老师,如果投资公司投资新开了ABCDE等几间零售业务公司,ABCDE几间公司经营范围都是一样的,有独立营业执照,独立核计报税。那如果是正常的业务费用,这几间公司间能相互开发票吗?例如A公司在B公司购买了商品,A能开发票给回B报销费用吗?
我司是物业公司,小规模纳税人,在自查22-24年中发现,每年中秋节,公司都有开展员工和业主的博饼活动,(原来都是按福利费入账),由于无法区分员工和业主的活动费用,税务要求我司要按视同销售申报收入,那这会分录要怎么做?成本要怎么算?比如23年我司购买物品共花了10000万,账要怎么做
个人代开的打桩费用是开劳务费还是工程服务
你好,老师,问一下,题目中看到 根据股东会或类似机构审议批准的利润分配方案 应该如何理解题目给出的信息?就是代表宣告了吗?
请问水果销售行业、临时工打包水果、无法取得发票、可以按工资薪金申报个税吗?
老师公司业务 1租入仓库3年每年40万 没有收到发票也没有付款 2将仓库转租出去2年每年50万,房租半年一付,已收到半年房租,并开具发票 老师转租增值税计税依据是25万,收入确认要摊销吗?
老师,问一下印花税应交凭证数量你一般怎么填写呢?
郭老师,a.b.c投资一家公司,各投40.80.80万,占比20%,20%,40%,净资产2000万,b增资800万,现在净资产2800万,a,b,c重新算持股比例怎么算
对于新入职的员工,公司可以给他往前补交几个月的社保,这些社保可以在企业缴纳企业所得税的时候正常扣除吗?
老师问个问题,出口企业港杂费是必须要带税率吗
意思就是本来我只发50万工资给残疾人支付,结果相当于我花了50万抵了100万的所得税吗?
支付出去50万,但是可以抵扣我支付的50万+再可以扣除的50万,是这样吗老师
你好1; 是的; 就是这样的意思哈 ; 对的