你好,就是对方给你们工程改造,是这个意思吗?

老师你好,我公司是房开公司,之前找了一个施工方,后未合作成功,兑付也干了几天,要求我公司支付他们赔偿款,请问支付的几十万赔偿款怎么账务处理
请问一下老师:村集体开发票给电力公司,电力公司给钱拨给扶贫办,扶贫办再给钱付给我们,而且每一笔都多付了一部分,这部分钱是相当于政府补贴,请问我们怎么做分录?求解答,谢谢
老师你好 请问我们公司给电力公司支付一笔叫低压无功补偿改造工程款,请问做账该怎么做?
老师你好,请问公司和员工私下约定的赔偿款,没有发票怎么做账,赔偿款已支付给员工
老师,你好,请问我们投资的子公司因经营不善注销了,期间无偿支付给子公司的经营款账面记账其他应收款,因子公司无力偿还请问转给子公司的150万我们母公司账面怎么处理?同时投资款50万也收不回来了,怎么做账面处理
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
改那些电路什么?可以直接进费用里吗?
金额不大的可以做费用,如果金额大的长期待摊费用,或者是做到固定资产原值。
没有实物就30000块钱,做费用里应该可以哦?
哈哈,这个金额有点大,建议做长期待摊费用。
这样做就可以了?后面就不用管了?
后完工的次月开始分摊借管理费用或者制造费用,贷长期待摊费用。
当月就完工了也做长期待摊费用?
意思就是给电力公司好处只做了一点点电路改造的活这个怎么做账呀?可以直接入费用吧?
你好 对的是的,可以的。
谢谢你老师!
不要客气,工作愉快。