 
                            同学您好,补的税款为 学员你好, 一、基本税种 1、增值税按销售收入 13%或9%,6%)(适用增值税一般纳税人);按照销售收入的3%(适用增值税小规模纳税人) 2、城建税按缴纳的增值税的7%缴纳; 3、教育费附加按缴纳的增值税的3%缴纳; 4、地方教育费附加按缴纳的增值税的2缴纳%; 5、印花税: 6、企业所得税

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    某企业在税务稽查中被发现有账外收入1000万,问需要补税+罚款大约多少钱? 老师
1某企业是一般规模纳税人企业,销售增值税率为 13%, 企业所得税率为250,根据税法规定,企业分红需要交纳个人所得税,税率为20%,在某次税务稽查中发现该企业老板个人卡中有1000 万元收入,没有入帐,没有开发票。按偷税处理,需要补交税款.并要支付 50%的罚 金。 思考需要补交名小稅款和罚金。
老师,我公司被稽查,补缴的税款是2022年度的,原因是有200万应付账款的发票收不回来,现在为了注销,有30万的应付账款我做的营业外收入,这样就出现了利润,可是这个30万之前税务稽查的200万包含在内了,您说这种情况应该怎么做?
老师:企业被税务查账,发现企业所得税要补缴,那这个滞纳金怎么算?例如现在要补缴23年的企业所得税10万,那一共要交多少钱?含滞纳金
老师,单位是建筑企业,被税务稽查需要补税缴纳罚款,被查出的问题是别的企业挂靠我单位的,这个罚款对方给我们,我们要是收钱,在财务上正规的做法是什么?需要开票吗?还有账务处理是什么?
 
                想咨询下:员工本月新增专项附加扣除,这个个税系统目前是一次性扣除了之前所有月份的,处理方式只有这一种吗?
之前做无票收入,顾客又提出要这几年票怎么办
老师您好,我司是施工单位,由于甲方未办理地块征迁,致使我司损失,法院判决甲方赔偿70万,这70万赔偿款需要开发票给对方吗?
老师,我们是一人有限公司,自然人股东股权100%,注册资本一百万,实际到位了,公司净资产是负的50万左右,未分配也是负数,然后我们欠债权人80万,现在我们协商一致,把债转股,增加注册资本到180万,像这种情况我要怎么核算各自的占股比例呢
老师请教一下,我们卖给客户空调,安装队给客户开安装费人工费,小规模纳税人开给客户的话是1个点的安装费是吗?如果这个安装公司是一般纳税人应该开几个点的安装费
当月提交退税申请,需要等增值税申报之后在提交吗
朴老师,,,以前年度公司草料开票写成#劳务#青贮饲料加工费税点是0。现在税务局说要补交税?实际业务不是加工是直接农户买来直接卖是0税点。 如果以前有进项税就可以抵扣是吗?买对方饲料是普通 发票可以计算抵扣吗?因为饲料都是免税的
老师你好,新成立的个体工商户,做餐饮的,发生的装修费,人工费,购买一些家具,厨具等费用,必须发生在税务登记前吗?
老师,请问筷子和削皮刀开发票是什么科目了?
老师,请问下你当时怎么填简历的呀,我就一家单位有经验,可以编点吗
滞纳金按5/10000一天算的 罚款通常为50%-300%