你好 这个是要开交通运输设备的
老师,我想咨询一下,我遇到一个老板,他们公司找的代账公司做外账,他跟我说他们是商贸企业,销售一次性拖鞋,他们给客户开票开一次性拖鞋,但是,没有对应进项票,进项票只有牙刷的进项票,我说这个账怎么做啊?账面不就出现负数了,她说她代账会计就这样做,做的好多年了,都挺好的,他有两个公司,一个商贸,一个制造,就是制造的公司生产的拖鞋卖给他自己的商贸企业,因为两个公司都是他自己的公司,所以他不想开进项票,就用其他公司给他开的牙刷进项票抵,牙刷进项票很多足够低的,所以,他不想他自己的制造公司交税,所以不开票,所以对于商贸企业就没有拖鞋的进项票,而这块的款项他说也不走对公,我想问一下有经验的老会计,帮我解答一下,他的代账会计是怎么做这个账的?
老师,我单位接了一个项目,但是不够资质,所以以另一个单位的名义去实施,因为对方单位老总和我单位老总是好朋友。但是这个项目施工还是我单位这边派人员去,他们出差在项目上的消费都是开我单位的发票,也有开对方单位的。工程款回到对方单位,我单位在开票给对方单位才能回款,但是我单位的员工开对方单位的发票是不能报销的,如果让我单位员工拿发票去对方单位报销,但是有不属于对方单位员工,如果不开对方单位的发票,以对方单位的名义去做这个项目有收入没有成本也不真实,如果我单位员工不拿票去对方单位报销,就没有报销款回来,在我单位这边的借款就平不了账,请问面对这种现状有什么好处理方法吗?
问一家公司的外账处理。这家A公司是一般纳税人,帮做企业标识牌,企业宣传栏等制作安装的,A公司实际上是没有加工制作和材料这一块,都是接到单自己设计,然后再分包给其他广告公司制作做,然后再把成品拿去安装。比如做一个企业宣传栏,分包商怎么开发票给我们?按什么税收编码?我们是怎么做分录?
我们研究所叫其他工厂做了自己设计的实验用的海上浮筏卖给做这个实验的单位,这种我们卖出去的税收编码是什么?
老师,公司为了申请高新,之前让前任会计做了一些研发费用,但也没在科技局做研发立项,仅仅只是账上做上去了,而且那些数感觉就是假的做上去的,这样能加计扣除吗?但我看他之前汇算清缴都是没有选研发费用那张表没做加计扣除的,那我现在接过来也是接着给他编些研发费用进去吗?我看他们计提工资 和交社保的都做了一些,如果不加计扣除账上又有研发费用会不会到时税局来找有什么问题啊?他们实质上没啥研发投入,就泡药酒卖药酒的企业,要说研发人员也只有老板一个人研发怎么泡药酒,但老板没买社保其他有买社保的员工计提了社保的研发费,而且计提工资的研发费都不是某一个人或某两个人的合计数来做研发费的,都是对不上的感觉就随便写个数上去的
老师,报销单上单据和附件一共多少页?报销单本身这张也算上一页吗?还是说不用算?比如,有一张货单和一张回执单,就是2页?还是说要加上报销单本身,就是3页?
这个题目题干为什么要强调一下“当月的借款本金月初借入,月末归还”
公司给个人以工资的形式发放工资,如果这个人不让公司代扣代缴税,那他也不自己到税务局上缴个税,公司后期会被税务局追缴个税吗?如何处理比较好
你好老师,我公司的一个科研项目,科技局拨款15万元,专款专用,支付时借专项应付款,贷银行存款,最后专项应付款冲减完了。剩余的支付款就是我公司自筹,自筹这一块儿的分录怎么?
您好老师,我发现去年的企业所得税申报时当时简易申报公司人数自动升成的都没改,跟个税人数对不上这个影响大不,会不会被税务局查呢
应收账款平均余额咋个算的???
老师 这道题是站在投资方还是被投资方说的啊?题目也没有给
老师,出售长投时的应收股利怎么处置?怎么做账?
收到广告位租赁首期款,暂时不确认收入,该怎么做账?
收到经营租赁首期款怎么做账?
这种自己设计的,还在研究阶段的也是来设备的是吗?我还以为实验阶段不算设备
要的,你这个研究阶段,也不改变他的性质啊
谢谢老师
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