你好 这个是要开交通运输设备的
老师,我想咨询一下,我遇到一个老板,他们公司找的代账公司做外账,他跟我说他们是商贸企业,销售一次性拖鞋,他们给客户开票开一次性拖鞋,但是,没有对应进项票,进项票只有牙刷的进项票,我说这个账怎么做啊?账面不就出现负数了,她说她代账会计就这样做,做的好多年了,都挺好的,他有两个公司,一个商贸,一个制造,就是制造的公司生产的拖鞋卖给他自己的商贸企业,因为两个公司都是他自己的公司,所以他不想开进项票,就用其他公司给他开的牙刷进项票抵,牙刷进项票很多足够低的,所以,他不想他自己的制造公司交税,所以不开票,所以对于商贸企业就没有拖鞋的进项票,而这块的款项他说也不走对公,我想问一下有经验的老会计,帮我解答一下,他的代账会计是怎么做这个账的?
老师,我单位接了一个项目,但是不够资质,所以以另一个单位的名义去实施,因为对方单位老总和我单位老总是好朋友。但是这个项目施工还是我单位这边派人员去,他们出差在项目上的消费都是开我单位的发票,也有开对方单位的。工程款回到对方单位,我单位在开票给对方单位才能回款,但是我单位的员工开对方单位的发票是不能报销的,如果让我单位员工拿发票去对方单位报销,但是有不属于对方单位员工,如果不开对方单位的发票,以对方单位的名义去做这个项目有收入没有成本也不真实,如果我单位员工不拿票去对方单位报销,就没有报销款回来,在我单位这边的借款就平不了账,请问面对这种现状有什么好处理方法吗?
问一家公司的外账处理。这家A公司是一般纳税人,帮做企业标识牌,企业宣传栏等制作安装的,A公司实际上是没有加工制作和材料这一块,都是接到单自己设计,然后再分包给其他广告公司制作做,然后再把成品拿去安装。比如做一个企业宣传栏,分包商怎么开发票给我们?按什么税收编码?我们是怎么做分录?
我们研究所叫其他工厂做了自己设计的实验用的海上浮筏卖给做这个实验的单位,这种我们卖出去的税收编码是什么?
老师,公司为了申请高新,之前让前任会计做了一些研发费用,但也没在科技局做研发立项,仅仅只是账上做上去了,而且那些数感觉就是假的做上去的,这样能加计扣除吗?但我看他之前汇算清缴都是没有选研发费用那张表没做加计扣除的,那我现在接过来也是接着给他编些研发费用进去吗?我看他们计提工资 和交社保的都做了一些,如果不加计扣除账上又有研发费用会不会到时税局来找有什么问题啊?他们实质上没啥研发投入,就泡药酒卖药酒的企业,要说研发人员也只有老板一个人研发怎么泡药酒,但老板没买社保其他有买社保的员工计提了社保的研发费,而且计提工资的研发费都不是某一个人或某两个人的合计数来做研发费的,都是对不上的感觉就随便写个数上去的
老师,一张加油票200,一张餐饮发票131,一张银行回单331,这个可以记一起吗?借,管理费用加油费200 管理费用业务招待费131,贷银行存款331?
老师,我们是建筑公司,关于分包资质,劳务、机械、建筑工程,只要是有分包资质的,都能在预缴增值税款的时候抵减是吗?
公司交话费申报的是哪类印花税?
老师好,本人即将参与酒吧财务主管工作,希望老师对酒吧行业的特点及内控注意等事项分享点拨。谢谢!
计提工资:管理费用-工资 销售费用-工资 贷:应付职工薪酬-职工工资 支付工资:借:应付职工薪酬-职工工资 其他应收款-个人承担各项社保 应交税费-个税 贷:银行存款 是这样吗 但是 其他应收-个人承担各项社保 不就有余额了吗 贷方余额?账就不平了呀
老师,明天面试让根据三个报表的勾稽关系手动在表格里面制作三个报表,这个勾稽关系不太清楚,怎么做?请老师指点,谢谢。
老师 节日快乐!我想问下我欠对方一万 对方到我这里拿了3000的货 ,我还要付对方7000元 这个分录怎么记
普通发票铝塑板一级科目是什么
老师好,我单位聘用临时工,他说不用单位为他申报个人所得税,他自己去申报,这样合理吗
出口货物不含税,不用给客户开发票,但是货款通过平台提现到公司账户了,怎样记账?客户的账怎么平掉
这种自己设计的,还在研究阶段的也是来设备的是吗?我还以为实验阶段不算设备
要的,你这个研究阶段,也不改变他的性质啊
谢谢老师
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