直接全部计入主营业务收入就行
小规模纳税人3%普票免征增值税会计分录怎么做?借:银行,贷:主营业务收入,贷:应交税费应交增值税,然后季度申报时借:应交税费应交增值税,贷:营业外收入。 还是直接借:银行,贷:主营业务收入,是按哪种做??
老师好,小规模确认收入的时候,写的是 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税。那这个应交税费后面是直接写 应交增值税还是要写应交增值税(销项)啊?
请问小规模纳税人开具增值税普票,那么在做账的时候还需要确认应交税费吗?还是直接全部计入主营业务收入就行?
提问:老师,小规模纳税人,做主营业务收入的时候,如果开了普票,就直接借:应收账款,贷:主营业务收入;如果是专票,就借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税销项。是这样吗?
请问小规模纳税人,收入的时候,借银行贷主营业务收入 贷应交税费-应交增值税, 还需要做贷应交税费-应交增值税吗?做的话怎么结转这个科目
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老师长期借款和股东权益属于长期资本吧??
甲每个月获得劳务报酬1万,6个月支付多少个税
我看之前说要确认到营业外收入,这个就不需要了对吗?报税的时候也不需要报企业所得税了是吗?
对的,因为是免税的 不需要体现税费了
那是不是开的普票上写的税率是3%的要确认应交税费,并且缴纳企业所得税?
对的没错就是这个意思
好的好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评